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兴江乡人民政府2019年度部门决算

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兴江乡人民政府2019年度部门决算

   

第一部分兴江乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分兴江乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本工作,对本重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

(二)监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

(三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。

(四)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定组织救灾抢险重大工作。

(五)建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。

六)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:乡政府机关,计生办、综合文化站、民政所、社会保障所

本部门2019年年末实有人数32人,其中在职人员 32人,离休人员 0 人,退休人员 0人;年末其他人员 0 人;年末学生人数  0 人。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019年度

公开01表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

3

栏    次

6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

22,409,066.52

一、一般公共服务支出

31

6,407,731.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5,020,646.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

168,212.00

9

九、卫生健康支出

39

88,781.89

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

6,222,160.99

12

十二、农林水支出

42

10,999,173.83

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

156,205.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

30,000.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

25

55

本年收入合计

26

27,429,712.52

本年支出合计

56

24,072,264.90

  用事业基金弥补收支差额

27

0.00

  结余分配                 

57

0.00

  年初结转和结余

28

4,872,758.53

  年末结转和结余                                

58

8,230,206.15

29

                             

59

总计

30

32,302,471.05

总计

60

32,302,471.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019年度

公开02表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

27,429,712.52

27,429,712.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,954,471.38

6,954,471.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,747,771.38

6,747,771.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

6,747,771.38

6,747,771.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

206,700.00

206,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

206,700.00

206,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

345,129.00

345,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

172,429.00

172,429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

57,729.00

57,729.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

114,700.00

114,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

14,700.00

14,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

14,700.00

14,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11,394.01

11,394.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11,394.01

11,394.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

6,394.01

6,394.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,026,246.00

7,026,246.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,005,600.00

2,005,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,005,600.00

2,005,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,020,646.00

5,020,646.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

5,020,646.00

5,020,646.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12,580,474.13

12,580,474.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2,327,809.28

2,327,809.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

232,138.58

232,138.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

2,075,670.70

2,075,670.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

127,470.85

127,470.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

52,000.00

52,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

75,470.85

75,470.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

3,555,090.00

3,555,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

6,500.00

6,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

26,000.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

3,505,590.00

3,505,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5,790,726.00

5,790,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

42,000.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5,748,726.00

5,748,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

738,678.00

738,678.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

738,678.00

738,678.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

40,700.00

40,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

40,700.00

40,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

481,998.00

481,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

481,998.00

481,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

481,998.00

481,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

  灾害风险防治

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019年度

公开03表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24,072,264.90

7,872,016.54

16,200,248.36

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,407,731.19

6,407,731.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,201,031.19

6,201,031.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

6,201,031.19

6,201,031.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

206,700.00

206,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

206,700.00

206,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

168,212.00

168,212.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

76,512.00

76,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

70,073.00

70,073.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

6,439.00

6,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

14,700.00

14,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

14,700.00

14,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

41,000.00

41,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

41,000.00

41,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

88,781.89

88,781.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

88,781.89

88,781.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

83,781.89

83,781.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,222,160.99

32,151.76

6,190,009.23

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

32,151.76

32,151.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

32,151.76

32,151.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,005,600.00

0.00

2,005,600.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,005,600.00

0.00

2,005,600.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,184,409.23

0.00

4,184,409.23

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

4,184,409.23

0.00

4,184,409.23

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,999,173.83

988,934.70

10,010,239.13

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,231,035.40

530,010.70

701,024.70

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

164,464.70

0.00

164,464.70

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,046,570.70

510,010.70

536,560.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

127,470.85

52,000.00

75,470.85

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

52,000.00

52,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

75,470.85

0.00

75,470.85

0.00

0.00

0.00

21303

水利

3,507,090.00

0.00

3,507,090.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

3,505,590.00

0.00

3,505,590.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5,578,284.08

131,636.00

5,446,648.08

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

21,600.00

21,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5,556,684.08

110,036.00

5,446,648.08

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

514,593.50

234,588.00

280,005.50

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

514,593.50

234,588.00

280,005.50

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

40,700.00

40,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

40,700.00

40,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

156,205.00

156,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

156,205.00

156,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

156,205.00

156,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

  灾害风险防治

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019

公开04表

收入

支出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

3

栏    次

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

22,409,066.52

一、一般公共服务支出

31

6,407,731.19

6,407,731.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,020,646.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

168,212.00

168,212.00

0.00

9

九、卫生健康支出

39

88,781.89

88,781.89

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

6,222,160.99

2,037,751.76

4,184,409.23

12

十二、农林水支出

42

10,999,173.83

10,999,173.83

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

156,205.00

156,205.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

30,000.00

30,000.00

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

25

55

本年收入合计

26

27,429,712.52

本年支出合计

56

24,072,264.90

19,887,855.67

4,184,409.23

年初财政拨款结转和结余

27

4,872,758.53

年末财政拨款结转和结余

57

8,230,206.15

7,393,969.38

836,236.77

一、一般公共预算财政拨款

28

4,872,758.53

58

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

59

总计

30

32,302,471.05

总计

60

32,302,471.05

27,281,825.05

5,020,646.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019年度

公开05表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19,887,855.67

7,872,016.54

12,015,839.13

201

一般公共服务支出

6,407,731.19

6,407,731.19

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,201,031.19

6,201,031.19

0.00

2010301

  行政运行

6,201,031.19

6,201,031.19

0.00

20129

群众团体事务

206,700.00

206,700.00

0.00

2012901

  行政运行

206,700.00

206,700.00

0.00

208

社会保障和就业支出

168,212.00

168,212.00

0.00

20802

民政管理事务

18,000.00

18,000.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

18,000.00

18,000.00

0.00

20807

就业补助

76,512.00

76,512.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

70,073.00

70,073.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

6,439.00

6,439.00

0.00

20809

退役安置

14,700.00

14,700.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

14,700.00

14,700.00

0.00

20820

临时救助

41,000.00

41,000.00

0.00

2082001

  临时救助支出

41,000.00

41,000.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

0.00

210

卫生健康支出

88,781.89

88,781.89

0.00

21007

计划生育事务

88,781.89

88,781.89

0.00

2100717

  计划生育服务

83,781.89

83,781.89

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

5,000.00

5,000.00

0.00

212

城乡社区支出

2,037,751.76

32,151.76

2,005,600.00

21201

城乡社区管理事务

32,151.76

32,151.76

0.00

2120101

  行政运行

32,151.76

32,151.76

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,005,600.00

0.00

2,005,600.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,005,600.00

0.00

2,005,600.00

213

农林水支出

10,999,173.83

988,934.70

10,010,239.13

21301

农业

1,231,035.40

530,010.70

701,024.70

2130108

  病虫害控制

20,000.00

20,000.00

0.00

2130126

  农村公益事业

164,464.70

0.00

164,464.70

2130199

  其他农业支出

1,046,570.70

510,010.70

536,560.00

21302

林业和草原

127,470.85

52,000.00

75,470.85

2130201

  行政运行

52,000.00

52,000.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

75,470.85

0.00

75,470.85

21303

水利

3,507,090.00

0.00

3,507,090.00

2130306

  水利工程运行与维护

1,500.00

0.00

1,500.00

2130399

  其他水利支出

3,505,590.00

0.00

3,505,590.00

21305

扶贫

5,578,284.08

131,636.00

5,446,648.08

2130501

  行政运行

21,600.00

21,600.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5,556,684.08

110,036.00

5,446,648.08

21307

农村综合改革

514,593.50

234,588.00

280,005.50

2130701

  对村级一事一议的补助

514,593.50

234,588.00

280,005.50

21399

其他农林水支出

40,700.00

40,700.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

40,700.00

40,700.00

0.00

216

商业服务业等支出

156,205.00

156,205.00

0.00

21602

商业流通事务

156,205.00

156,205.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

156,205.00

156,205.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

30,000.00

30,000.00

0.00

22401

应急管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

2240104

  灾害风险防治

30,000.00

30,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019年度

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,759,181.89

302

商品和服务支出

469,500.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,196,261.00

30201

  办公费

49,000.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

822,320.89

30202

  印刷费

29,000.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

318,000.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

351,300.00

30205

  水费

15,000.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

290,200.00

30206

  电费

25,200.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

145,100.00

30207

  邮电费

35,000.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

321,000.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

48,000.00

30211

  差旅费

38,700.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

267,000.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

19,700.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,643,334.65

30215

  会议费

14,000.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

14,700.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

41,000.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

15,000.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

3,330,990.65

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

71,000.00

30226

  劳务费

2,100.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

33,000.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

14,000.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

216,905.00

30231

  公务用车运行维护费

35,000.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

24,439.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

89,100.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

7,402,516.54

公用支出合计

469,500.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019年度

公开07表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

108,000.00

76,000.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

52,000.00

35,000.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

52,000.00

35,000.00

  3.公务接待费

6

56,000.00

41,000.00

    (1)国内接待费

7

56,000.00

41,000.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

700

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

700

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019年度

公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

5,020,646.00

4,184,409.23

0.00

4,184,409.23

836,236.77

212

城乡社区支出

0.00

5,020,646.00

4,184,409.23

0.00

4,184,409.23

836,236.77

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

5,020,646.00

4,184,409.23

0.00

4,184,409.23

836,236.77

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

5,020,646.00

4,184,409.23

0.00

4,184,409.23

836,236.77

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

单位:台、辆、套

编制单位:兴国县兴江乡人民政府

2019年度

公开09表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

2

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3230.25万元,其中年初结转和结余487.28万元,较2018年增加1979.86万元,增长了259.45%;本年收入合计2742.97万元,较2018年增加1779.86万元,259.45%,主要原因是:该年度脱贫攻坚项目较上年增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2742.97万元,占100%;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占0  %;其他收入 0  万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2894.51万元,其中本年支出合计2407.23万元,较2018年增加1643.73万元,增加了215.29%,主要原因是:该年度脱贫攻坚项目支出较上年明显增加;年末结转和结余823.02万元,较2018年增加335.74万元,增长68.9%,主要原因是:单位正常运转支出

本年支出的具体构成为:基本支出787.2万元,占32.7%;项目支出1620.02万元,占67.3%;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2407.23万元,决算数为2407.23万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为640.77万元,决算数为640.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位正常运转支出

(二)社会保障和就业支出出年初预算数为16.82万元,决算数为16.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位正常运转支出

(三)卫生健康支出出年初预算数为8.88万元,决算数为8.88万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位正常运转支出

(四)城乡社区支出出年初预算数为622.22万元,决算数为622.22万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位正常运转支出

(五)农林水支出出年初预算数为1099.92万元,决算数为1099.92万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位正常运转支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出594.76万元,其中:

(一)工资福利支出375.92万元,较2018年增加56.95万元,增长17.85%,主要原因是:人员正常增加。

(二)商品和服务支出46.95万元,较2018年增加3.42  万元,增长7.8%,主要原因是:单位正常运转支出

(三)对个人和家庭补助支出364.33万元,较2018年增加219.63万元,增长151.7%,主要原因是:单位正常运转支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.8万元,决算数为8.08万元,完成年初预算的68.47%,决算数较2018年增加0.48万元,增长6.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.6万元,决算数为4.1万元,完成年初预算的73.21%,决算数较2018年减少0.16万元,减少了3.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩三公经费

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,其中公务用车购置年初预算数为 5.2万元,决算数为 3.5万元,完成年初预算的67.3%,决算数较2018年减少 0.32万元,下降8.3%。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.2万元,决算数为3.5万元,完成年初预算的67.3%,决算数较2018年减少0.32万元,下降8.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位正常运转支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出413.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防防火车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目 个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。

    组织对XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  5.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  14.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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