龙口镇人民政府
2025年部门(单位)预算编制说明
目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、部门(单位)主要职责
二、部门(单位)基本情况
第二部分 2025年部门(单位)预算情况说明
一、部门(单位)预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2025年部门(单位)预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、部门(单位)主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门(单位)基本情况
2025年本部门共有单位1个,包括:即人民政府机关单位。各单位于人民政府机关单位进行财务核算,均未独立核算。
2025年本部门机关单位内设处室3个,分别为:办公室、综合便民服务中心、综合执法大队。
2025年本部门编制人数小计51人,其中:行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计48人,其中:在职人数小计23人(行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人);离休人数小计0人;退休人数小计16人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门(单位)预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年本部门(单位)收入预算总额2410.09万元,较上年预算安排减少6266.23万元,减少76.3%。增减变化主要原因是:减少了睦埠村刘启耀故里红色旅游示范项目的预算安排,按要求压减商品和服务支出。
其中:一般公共预算收入782.29万元,较 上年预算安排增加105.97万元;教育收费资金收入0万元,较年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入1600万元,较上年预算安排减少6400万元;财政拨款结转(结余)27.80万元,较上年预算安排增加27.80万元。
(二)支出预算情况
2025年本部门(单位)支出预算总额2410.09万元,较上年预算安排减少6266.23万元,减少76.3%。增减变化主要原因是:减少了睦埠村刘启耀故里红色旅游示范项目的预算安排,按要求压减商品和服务支出。具体为:
按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出500.26万元,较上年预算安排减少7.92万元;社会保障和就业支出90.67万元,较上年预算安排增加18.64万元;卫生健康支出49.97万元,较上年预算安排增加12.47万元;农林水支出102万元,较上年预算安排增加102万元;住房保障支出61.39万元,较上年预算安排增加2.51万元;其他支出1600万元,较上年预算安排减少1900万元。
按支出项目类别划分:1、基本支出 668.29万元,较上年预算安排减少8.03元,其中:工资福利支出538.31万元,商品和服务支出95.48万元,对个人和家庭的补助 14.50万元,资本性支出20万元。2、项目支出1741.80万元,较上年预算安排减少6258.20万元,其中:工资福利支出538.31万元,商品和服务支出95.48万元,对个人和家庭的补助14.50万元,资本性支出(基本建设支出)0万元,资本性支出20万元,其他相关支出0万元。
按支出经济分类科目划分:工资福利支出538.31万元,较上年预算安排增加41.53万元;商品和服务支出95.48万元,较上年预算安排减少3538.81万元;对个人和家庭的补助14.50万元,较上年预算安排增加8.54万元;资本性支出(基本建设支出)0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出20万元,较上年预算安排减少4520万元;其他相关支出0万元,较上年预算安排增(减)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年本部门(单位)财政拨款(补助)支出预算782.29万元,占本年支出预算额的32.46%,较上年预算安排增加105.97万元,增加15.67%。增减变化主要原因是:增加了人员经费和项目资金。具体为:
按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出500.26万元,较上年预算安排减少7.92万元;社会保障和就业支出90.67万元,较上年预算安排增加18.64万元;卫生健康支出 49.97万元,较上年预算安排增加12.47万元;农林水支出102万元,较上年预算安排增加102万元;住房保障支出61.39万元,较上年预算安排增加2.51万元;其他支出1600万元,较上年预算安排减少1900万元。
按支出项目类别划分:1、基本支出 668.29万元,较上年预算安排减少8.03万元,其中:工资福利支出538.31万元,商品和服务支出95.48万元,对个人和家庭的补助14.50万元,资本性支出20万元。2、项目支出1741.80万元,较上年预算安排减少6258.20万元,其中:工资福利支出538.31万元,商品和服务支出95.48万元,对个人和家庭的补助14.50万元,资本性支出20万元,其他相关支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门无政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年本部门(单位)机关运行费预算95.48万元较上年预算安排减少78.10万元,减少44.99%,主要原因是:厉行节约,反对浪费,进一步压缩各类不必要的开支,坚持过紧日子。
(七)政府采购情况
2025年本部门(单位)政府采购总额30万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日本部门(单位)共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。
2025年本部门(单位)预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)整体绩效目标设置情况
2025年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,部门整体支出预算金额2410.09万元。
根据以前年度绩效评价结果,优化2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
2025年本部门(单位)预算安排项目3个,项目预算金额合计1714万元。(不含上年结转结余项目)
(十)项目绩效目标设置情况
项目一:2025年其它资金项目
1.项目概述:完成龙口镇其它资金1600万元的收支和管理
2.立项依据:上级相关文件
3.实施主体:兴国县龙口镇人民政府
4.实施方案:龙口镇基础设施建设及乡村振兴项目
5.实施周期:一年
6.年度预算安排:项目库申报金额1600万元;预算批复金额1600万元
7.年度绩效目标:完成龙口镇其它资金1600万元的收支和管理
项目二:村级资金特定项目
1.项目概述:完成龙口镇村级资金的收支和管理
2.立项依据:上级相关文件
3.实施主体:兴国县龙口镇人民政府
4.实施方案:保障龙口镇各村2025年度正常运转
5.实施周期:一年
6.年度预算安排:项目库申报金额80万元;预算批复金额80万元
7.年度绩效目标:保障龙口镇各村2025年度正常运转
项目三:龙口镇司法、民政、信访、应急等专项工作经费项目
1.项目概述:完成龙口镇司法、民政、信访、应急等专项工作经费的收支和管理
2.立项依据:上级相关文件
3.实施主体:兴国县龙口镇人民政府
4.实施方案:保障龙口镇司法、民政、信访、应急等专项工作经费收支和管理
5.实施周期:一年
6.年度预算安排:项目库申报金额34万元;预算批复金额34万元
7.年度绩效目标:保障龙口镇司法、民政、信访、应急等专项工作经费收支和管理
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排40万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无安排。
公务接待费30万元,比上年减少9万元,主要原因是:厉行节约,反对浪费,进一步压缩各类不必要的开支,坚持过紧日子。
公务用车运行维护费10万元,比上年减少3万元,主要原因是:厉行节约,反对浪费,进一步压缩各类不必要的开支,坚持过紧日子。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无安排。
第三部分 2025年部门(单位)预算表
(详见附表)
















第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
(一)行政运行:反映行政单位(事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)死亡抚恤:反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
各部门结合实际进行解释。
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
