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龙口镇人民政府2020年度部门决算

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第一部分 龙口镇人民政府部门概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙口镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:兴国县龙口镇人民政府(需按单位预算级次分别列出)。

本部门2020年年末实有人数51人,其中在职人员51人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:兴国县龙口镇人民政府

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17,318,992.07

一、一般公共服务支出

32

6,155,758.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

72,996.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

495,374.28

9

九、卫生健康支出

40

96,306.00

10

十、节能环保支出

41

1,209,838.57

11

十一、城乡社区支出

42

153,594.96

12

十二、农林水支出

43

8,186,887.12

13

十三、交通运输支出

44

40,567.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

30,907.01

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

4,794.45

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

17,391,988.07

本年支出合计

58

16,374,028.35

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

7,667,548.50

  年末结转和结余                                

60

8,685,508.22

30

61

总计

31

25,059,536.57

总计

62

25,059,536.57

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位:兴国县龙口镇人民政府2020年度金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,391,988.07

17,391,988.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,178,097.94

6,178,097.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

93,157.30

93,157.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

93,157.30

93,157.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,855,237.64

5,855,237.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5,855,237.64

5,855,237.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

77,400.00

77,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

77,400.00

77,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

152,303.00

152,303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

152,303.00

152,303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

466,567.68

466,567.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

280,099.68

280,099.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

230,099.68

230,099.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

11,473.00

11,473.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

8,673.00

8,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

88,800.00

88,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

88,800.00

88,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,195.00

6,195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6,195.00

6,195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,611,435.11

2,611,435.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2,285,435.11

2,285,435.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

2,285,435.11

2,285,435.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

326,000.00

326,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

326,000.00

326,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

82,397.05

82,397.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

9,401.05

9,401.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

9,401.05

9,401.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

72,996.00

72,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

72,996.00

72,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,012,923.29

8,012,923.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

5,061,242.29

5,061,242.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

27,815.00

27,815.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

5,033,427.29

5,033,427.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,792,700.00

1,792,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

126,000.00

126,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,666,700.00

1,666,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,158,981.00

1,158,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,158,981.00

1,158,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

40,567.00

40,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

40,567.00

40,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

40,567.00

40,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2505.95万元,其中年初结转和结余766.75万元,较2019年增加37.06万元,增长4.83%;本年收入合计1739.20万元,较2019年增加449.28万元,增长34.83,主要原因是:脱贫攻坚项目资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1739.20万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2505.95万元,其中本年支出合计1637.4万元,较2019年增加384.54万元,增长30.07%,主要原因是:脱贫项目费用增加;年末结转和结余868.55万元,较2019年增加34.83万元,增长4.83%,主要原因是:脱贫攻坚项目增加。

本年支出的具体构成为:基本支出784.71万元,占47.92%;项目支出852.70万元,占51.63%;政府性基金0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1637.40万元,决算数为1637.40万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为615.58万元,决算数为615.58万元,完成年初预算的100%。

)社会保障和就业支出年初预算数为49.54万元,决算数为49.54万元,完成年初预算的100%。

)卫生健康支出年初预算数为9.64万元,决算数为9.64万元,完成年初预算的100%。

)节能环保支出年初预算数为120.98万元,决算数为120.98万元,完成年初预算的100%。

)城乡社区支出年初预算数为15.36万元,决算数为15.36万元,完成年初预算的100%。

)农林水支出年初预算数为818.68万元,决算数为818.69万元,完成年初预算的100%。

)交通运输支出年初预算数为4.06万元,决算数为4.06万元,完成年初预算的100%。

八)住房保障支出年初预算数为3.09万元,决算数为3.09万元,完成年初预算的100%。

九)其它支出初预算数为0.48万元,决算数为0.48万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出784.71万元,其中:

(一)工资福利支出489.61万元,较2019年减少79.97万元,减少14.04%,主要原因是:人员变动

(二)商品和服务支出214.42万元,较2019年增加72.19万元,增长50.76%,主要原因是:脱贫攻坚业务增训及相关经费增加

(三)对个人和家庭补助支出80.67万元,较2019年增加75.4万元,增长1430.74%,主要原因是:临时救助,春茺救助支出列入该科目核算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.80万元,决算数为14.80万元,完成年初预算的100%,决算数较2019年减少2.23万元,减少13.09%,其中:

(一)国公出国费用年初预算0万元,决算数为0万元,主要是无因公出国公务事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为8万元,完成年初预算的100%,决算数较2019年减少2.03万元,下降20.24%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩经费全年国内公务接待230批,累计接待1960人次,外事接等0批,累计接待0人次,主要是无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是没有购置公务用车全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年度没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为6.8万元,决算数为6.8万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加(减少)7万元,增长(下降)0.2%主要原因是压缩三公经费支出年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加(减少)0.2的主要原因是:按要求压缩三公经费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出214.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加72.19万元,增加50.76%,主要原因是:脱贫攻坚经费增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 388.42 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 388.42 万元2020年度新农村建设(乡村振兴项目、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆主要是主要领导干部用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

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