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枫边乡人民政府2025年部门(单位)预算编制说明

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枫边乡人民政府

2025年部门(单位)预算编制说明

第一部分 部门(单位)概况

一、部门(单位)主要职责

二、部门(单位)基本情况

部分2025年部门(单位)预算情况说明

一、部门(单位)预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

部分2025年部门(单位)预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本乡工作,对本乡重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

(二)监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

(三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。

(四)管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

(五)建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。

(六)加快全乡公益事业的发展,组织救灾抢险重大工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门(单位)基本情况

2025年部门共有单位1  个,包括国县枫边乡人民政府各单位于机关单位进行财务核算,均未独立核算。

2024本部门机关单位内设处室8个,分别为:党政办、党建办、项目办、乡村振兴办、综治中心、执法大队、便民服务中心、财务办公室。

2025年本部门编制人数小计__41__人,其中:行政编制人数__16__人,参照公务员管理的事业编制人数__2__人,全部补助事业编制人数__23__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__56__人,其中:在职人数小计__41__人(行政在职人数__16__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__2__人,全部补助事业在职人数__23__人);离休人数小计__0__人;退休人数小计__15__人。

部分 2025年部门预算情况说明

一、部门(单位)预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年本部门(单位)收入预算总额  2787.58  万元,较上年预算安排增  976.49  万元,  53.90  %增减变化主要原因是:其他资金预算增加

其中:一般公共预算收入  689.71  万元,较上年预算安排增加  78.56  万元;教育收费资金收  0  万元,较年预算安排增加(减少)  0  万元;事业收入  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;其他收入  2000  万元,较上年预算安排增加  800  万元;财政拨款结转(结余)   97.87万元,较上年预算安排增加   97.87万元

(二)支出预算情况

2025年本部门(单位)支出预算总额  2787.58  万元,较上年预算安排增976.49   万元,  53.90  %增减变化主要原因是:其他资金增加。具体为:

按支出功能分类科目划分:一般公共服务  427.44  万元,较上年预算安排减少  34.42  万元;社会保障和就业支出    84.45万元,较上年预算安排增加  21.64  万元;卫生健康支出  41.72  ,较上年预算安排增加  9.64  万元;住房保障支出  51.36  ,较上年预算安排增加  1.26  万元;农林水支出  173.76  ,较上年预算安排增加  173.76  万元;灾害防治及应急管理支出  5.2  ,较上年预算安排增加  5.2万元;其他支出  2003.65  ,较上年预算安排增加  803.65  万元

按支出项目类别划分:1、基本支出  559.71  万元较上年预算安排减  51.44  元,其中:工资福利支出  435.34  万元,商品和服务支出  109.88  万元,对个人和家庭的补助  11.49  万元,资本性支出  3  万元。2、项目支出  2227.87  万元较上年预算安排增  1027.87  万元,其中:工资福利支出1.46   万元,商品和服务支出  139.8  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出(基本建设支出)  75.76  万元,资本性支出3.65  万元,其他相关支出  2007.2  万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出  436.8  万元,较上年预算安排增  1.93  万元;商品和服务支出  249.68  万元,较上年预算安排减  1119.3  万元;对个人和家庭的补助  11.49  万元,较上年预算安排增  9.19  万元;资本性支出(基本建设支出)  75.76  万元,较上年预算安排增(减)  75.76  万元;资本性支出  6.65  万元,较上年预算安排   1.65万元;其他相关支出  2227.87万元,较上年预算安排增  1038.92  万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年本部门(单位)财政拨款(补助)支出预算  689.71  万元,占本年支出预算额的  24.74  %较上年预算安排增  78.56  万元,  12.85  %增减变化主要原因是:剩余年终结算资金未下达具体为:

按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出  427.44  万元,较上年预算安排  34.42  万元;社会保障和就业支出     73.91万元,较上年预算安排  11.1  万元;卫生健康支出  41.72  ,较上年预算安排7.86   万元;住房保障支出     51.36,较上年预算安排1.26  万元;农林水支出  96  ,较上年预算安排  96  万元;其他支出  0  ,较上年预算安排增(减)  0  万元

按支出项目类别划分:1、基本支出  559.71  万元较上年预算安排减  51.44  万元,其中:工资福利支出  435.34  万元,商品和服务支出  109.88  万元,对个人和家庭的补助  11.49  万元,资本性支出  3  万元。2、项目支出  130  万元较上年预算安排增  130  万元,其中:工资福利支出  0   万元,商品和服务支出  130  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出  0  万元,其他相关支出  0  万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门(单位)政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门(单位)无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年本部门(单位)机关运行费预算   109.88  万元较上年预算安排  59.01  万元,减少  34.94  %,主要原因是:人员减少

)政府采购情况

2025年本部门(单位)政府采购总额   4  万元,其中:政府采购货物预算   4  万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算   0  万元。

)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日本部门(单位)共有车辆  2  其中一般公务用车  0  辆、执法执勤用车   2  辆。

2025年本部门(单位)预算安排购置车辆   0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:     0   

(九)整体绩效目标设置情况

2025年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,部门整体支出预算金额  2787.77  万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排或优化其他资金项目等项目支出2024年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2025年本部门(单位)预算安排项目  3个,项目预算金额合计2130万元。(不含上年结转结余项目)

(十)项目绩效目标设置情况

项目一:枫边乡司法、民政信访、应急等专项工作经费

1.项目概述2024年枫边乡司法、民政信访、应急等专项工作经费

2.立项依据:政策文件

3.实施主体枫边乡人民政府

4.实施方案:指标使用严格按照资金使用准则,参照标准执行,精确及时的拨付资金。

5.实施周期1年

6.年度预算安排项目库申报金额   38  万元;预算批复金额  34  万元

7.年度绩效目标完成上级部门交办的业务,力争先进,打造边陲明珠。

项目二:村级支出_村级资金特定项目库

1.项目概述2025年枫边乡村级支出_村级资金特定项目库

2.立项依据:政策文件

3.实施主体枫边乡人民政府

4.实施方案:指标使用严格按照资金使用准则,参照标准执行,精确及时的拨付资金。

5.实施周期1年

6.年度预算安排项目库申报金额   1000  万元;预算批复金额92万元

7.年度绩效目标完成上级部门交办的业务,力争先进,打造边陲明珠。

项目三:枫边乡人民政府2025年其他资金库

1.项目概述枫边乡人民政府2025年其他资金库

2.立项依据:政策文件

3.实施主体枫边乡人民政府

4.实施方案:指标使用严格按照资金使用准则,参照标准执行,精确及时的拨付资金。

5.实施周期1年

6.年度预算安排项目库申报金额   3000  万元;预算批复金额  2000  万元

7.年度绩效目标完成上级部门交办的业务,力争先进,打造边陲明珠。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年部门“三公”经费一般公共预算安排   27  万元。其中:

因公出国(境)费   0  万元,比上年增(减)   0  万元,主要原因是:无相关业务,不安排相关资金

公务接待费   12  万元,比上年   20  万元,主要原因是:减少预算,按去年发生额预估

公务用车运行维护费   15  万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费  0   万元,比上年增(减)   0  万元,主要原因是:无相关业务,不安排相关资金

部分 2025年部门(单位)预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

(一)行政运行:反映行政单位(事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)死亡抚恤:反映单位遗属人员生活补助。

相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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