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兴国县枫边乡人民政府2023年度单位决算

访问量:

兴国县枫边乡人民政府2023年度单位决算

   

第一部分兴国县枫边乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县枫边乡人民政府概况

一、单位主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本乡工作,对本乡重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

(二)监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

(三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。

(四)管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

(五)建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。

(六)加快全乡公益事业的发展,组织救灾抢险重大工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3内设机构分别是枫边乡人民政府、枫边乡执法大队、枫边乡便民服务中心。

单位年末在职人员42人,离退休人员0人(不含养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,824.87

一、一般公共服务支出

32

1,048.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

58.24

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

992.54

八、社会保障和就业支出

39

240.66

9

九、卫生健康支出

40

43.51

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

139.07

12

十二、农林水支出

43

1,286.20

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

47.23

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

49.95

23

二十三、其他支出

54

379.52

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,875.65

本年支出合计

58

3,234.64

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

641.01

30

61

总计

31

3,875.65

总计

62

3,875.65

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,875.65

2,883.11

992.54

201

一般公共服务支出

1,048.50

1,048.50

20101

人大事务

2.00

2.00

2010108

代表工作

2.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

825.81

825.81

2010301

行政运行

821.15

821.15

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.66

4.66

20129

群众团体事务

0.50

0.50

2012906

工会事务

0.50

0.50

20136

其他共产党事务支出

3.39

3.39

2013699

其他共产党事务支出

3.39

3.39

20199

其他一般公共服务支出

216.80

216.80

2019999

其他一般公共服务支出

216.80

216.80

208

社会保障和就业支出

240.66

240.66

20802

民政管理事务

45.64

45.64

2080208

基层政权建设和社区治理

9.88

9.88

2080299

其他民政管理事务支出

35.76

35.76

20805

行政事业单位养老支出

77.74

77.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.82

57.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.92

19.92

20807

就业补助

56.10

56.10

2080701

就业创业服务补贴

0.15

0.15

2080705

公益性岗位补贴

8.55

8.55

2080799

其他就业补助支出

47.40

47.40

20810

社会福利

8.28

8.28

2081099

其他社会福利支出

8.28

8.28

20820

临时救助

9.06

9.06

2082001

临时救助支出

9.06

9.06

20821

特困人员救助供养

35.05

35.05

2082101

城市特困人员救助供养支出

0.79

0.79

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.26

34.26

20828

退役军人管理事务

3.00

3.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.00

3.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.78

5.78

2089999

其他社会保障和就业支出

5.78

5.78

210

卫生健康支出

43.51

43.51

21011

行政事业单位医疗

43.51

43.51

2101101

行政单位医疗

22.81

22.81

2101103

公务员医疗补助

20.70

20.70

212

城乡社区支出

139.07

139.07

21203

城乡社区公共设施

108.83

108.83

2120303

小城镇基础设施建设

108.83

108.83

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.54

27.54

2120804

农村基础设施建设支出

27.54

27.54

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.70

2.70

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

2.70

2.70

213

农林水支出

1,286.20

1,286.20

21301

农业农村

450.98

450.98

2130106

科技转化与推广服务

1.50

1.50

2130108

病虫害控制

2.40

2.40

2130122

农业生产发展

72.38

72.38

2130135

农业资源保护修复与利用

9.55

9.55

2130199

其他农业农村支出

365.15

365.15

21302

林业和草原

37.33

37.33

2130205

森林资源培育

30.64

30.64

2130209

森林生态效益补偿

3.69

3.69

2130234

林业草原防灾减灾

3.00

3.00

21303

水利

21.00

21.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

2130306

水利工程运行与维护

16.00

16.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

618.06

618.06

2130501

行政运行

2.68

2.68

2130504

农村基础设施建设

478.60

478.60

2130506

社会发展

10.78

10.78

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

126.00

126.00

21307

农村综合改革

157.03

157.03

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.03

157.03

21399

其他农林水支出

1.80

1.80

2139999

其他农林水支出

1.80

1.80

221

住房保障支出

47.23

47.23

22102

住房改革支出

47.23

47.23

2210201

住房公积金

47.23

47.23

224

灾害防治及应急管理支出

49.95

49.95

22401

应急管理事务

14.52

14.52

2240104

灾害风险防治

8.76

8.76

2240106

安全监管

5.76

5.76

22402

消防救援事务

8.10

8.10

2240299

其他消防救援事务支出

8.10

8.10

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.83

26.83

2240703

自然灾害救灾补助

26.83

26.83

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.50

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.50

229

其他支出

1,020.54

28.00

992.54

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

28.00

28.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

28.00

28.00

22999

其他支出

992.54

992.54

2299999

其他支出

992.54

992.54

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,234.64

1,019.79

2,214.85

201

一般公共服务支出

1,048.50

780.16

268.34

20101

人大事务

2.00

2.00

2010108

代表工作

2.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

825.81

623.61

202.20

2010301

行政运行

821.15

623.61

197.54

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.66

4.66

20129

群众团体事务

0.50

0.50

2012906

工会事务

0.50

0.50

20136

其他共产党事务支出

3.39

3.39

2013699

其他共产党事务支出

3.39

3.39

20199

其他一般公共服务支出

216.80

156.54

60.26

2019999

其他一般公共服务支出

216.80

156.54

60.26

208

社会保障和就业支出

240.66

105.04

135.61

20802

民政管理事务

45.64

45.64

2080208

基层政权建设和社区治理

9.88

9.88

2080299

其他民政管理事务支出

35.76

35.76

20805

行政事业单位养老支出

77.74

57.82

19.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.82

57.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.92

19.92

20807

就业补助

56.10

0.60

55.50

2080701

就业创业服务补贴

0.15

0.15

2080705

公益性岗位补贴

8.55

0.45

8.10

2080799

其他就业补助支出

47.40

47.40

20810

社会福利

8.28

8.28

2081099

其他社会福利支出

8.28

8.28

20820

临时救助

9.06

9.06

2082001

临时救助支出

9.06

9.06

20821

特困人员救助供养

35.05

35.05

2082101

城市特困人员救助供养支出

0.79

0.79

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.26

34.26

20828

退役军人管理事务

3.00

3.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.00

3.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.78

0.98

4.80

2089999

其他社会保障和就业支出

5.78

0.98

4.80

210

卫生健康支出

43.51

43.51

21011

行政事业单位医疗

43.51

43.51

2101101

行政单位医疗

22.81

22.81

2101103

公务员医疗补助

20.70

20.70

212

城乡社区支出

139.07

2.70

136.37

21203

城乡社区公共设施

108.83

108.83

2120303

小城镇基础设施建设

108.83

108.83

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.54

27.54

2120804

农村基础设施建设支出

27.54

27.54

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.70

2.70

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

2.70

2.70

213

农林水支出

1,286.20

32.69

1,253.51

21301

农业农村

450.98

6.82

444.16

2130106

科技转化与推广服务

1.50

1.50

2130108

病虫害控制

2.40

2.40

2130122

农业生产发展

72.38

72.38

2130135

农业资源保护修复与利用

9.55

9.55

2130199

其他农业农村支出

365.15

6.82

358.33

21302

林业和草原

37.33

37.33

2130205

森林资源培育

30.64

30.64

2130209

森林生态效益补偿

3.69

3.69

2130234

林业草原防灾减灾

3.00

3.00

21303

水利

21.00

21.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

2130306

水利工程运行与维护

16.00

16.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

618.06

1.90

616.16

2130501

行政运行

2.68

2.68

2130504

农村基础设施建设

478.60

1.90

476.70

2130506

社会发展

10.78

10.78

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

126.00

126.00

21307

农村综合改革

157.03

23.97

133.06

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.03

23.97

133.06

21399

其他农林水支出

1.80

1.80

2139999

其他农林水支出

1.80

1.80

221

住房保障支出

47.23

47.23

22102

住房改革支出

47.23

47.23

2210201

住房公积金

47.23

47.23

224

灾害防治及应急管理支出

49.95

8.46

41.49

22401

应急管理事务

14.52

5.76

8.76

2240104

灾害风险防治

8.76

5.76

3.00

2240106

安全监管

5.76

5.76

22402

消防救援事务

8.10

2.70

5.40

2240299

其他消防救援事务支出

8.10

2.70

5.40

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.83

26.83

2240703

自然灾害救灾补助

26.83

26.83

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.50

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.50

229

其他支出

379.52

379.52

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

28.00

28.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

28.00

28.00

22999

其他支出

351.52

351.52

2299999

其他支出

351.52

351.52

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,824.87

一、一般公共服务支出

33

1,048.50

1,048.50

二、政府性基金预算财政拨款

2

58.24

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

240.66

240.66

9

九、卫生健康支出

41

43.51

43.51

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

139.07

108.83

30.24

12

十二、农林水支出

44

1,286.20

1,286.20

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

47.23

47.23

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

49.95

49.95

23

二十三、其他支出

55

28.00

28.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,883.11

本年支出合计

59

2,883.11

2,824.87

58.24

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,883.11

总计

64

2,883.11

2,824.87

58.24

注:本表反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,824.87

1,017.09

1,807.78

201

一般公共服务支出

1,048.50

780.16

268.34

20101

人大事务

2.00

2.00

2010108

代表工作

2.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

825.81

623.61

202.20

2010301

行政运行

821.15

623.61

197.54

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.66

4.66

20129

群众团体事务

0.50

0.50

2012906

工会事务

0.50

0.50

20136

其他共产党事务支出

3.39

3.39

2013699

其他共产党事务支出

3.39

3.39

20199

其他一般公共服务支出

216.80

156.54

60.26

2019999

其他一般公共服务支出

216.80

156.54

60.26

208

社会保障和就业支出

240.66

105.04

135.61

20802

民政管理事务

45.64

45.64

2080208

基层政权建设和社区治理

9.88

9.88

2080299

其他民政管理事务支出

35.76

35.76

20805

行政事业单位养老支出

77.74

57.82

19.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.82

57.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.92

19.92

20807

就业补助

56.10

0.60

55.50

2080701

就业创业服务补贴

0.15

0.15

2080705

公益性岗位补贴

8.55

0.45

8.10

2080799

其他就业补助支出

47.40

47.40

20810

社会福利

8.28

8.28

2081099

其他社会福利支出

8.28

8.28

20820

临时救助

9.06

9.06

2082001

临时救助支出

9.06

9.06

20821

特困人员救助供养

35.05

35.05

2082101

城市特困人员救助供养支出

0.79

0.79

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.26

34.26

20828

退役军人管理事务

3.00

3.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.00

3.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.78

0.98

4.80

2089999

其他社会保障和就业支出

5.78

0.98

4.80

210

卫生健康支出

43.51

43.51

21011

行政事业单位医疗

43.51

43.51

2101101

行政单位医疗

22.81

22.81

2101103

公务员医疗补助

20.70

20.70

212

城乡社区支出

108.83

108.83

21203

城乡社区公共设施

108.83

108.83

2120303

小城镇基础设施建设

108.83

108.83

213

农林水支出

1,286.20

32.69

1,253.51

21301

农业农村

450.98

6.82

444.16

2130106

科技转化与推广服务

1.50

1.50

2130108

病虫害控制

2.40

2.40

2130122

农业生产发展

72.38

72.38

2130135

农业资源保护修复与利用

9.55

9.55

2130199

其他农业农村支出

365.15

6.82

358.33

21302

林业和草原

37.33

37.33

2130205

森林资源培育

30.64

30.64

2130209

森林生态效益补偿

3.69

3.69

2130234

林业草原防灾减灾

3.00

3.00

21303

水利

21.00

21.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

2130306

水利工程运行与维护

16.00

16.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

618.06

1.90

616.16

2130501

行政运行

2.68

2.68

2130504

农村基础设施建设

478.60

1.90

476.70

2130506

社会发展

10.78

10.78

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

126.00

126.00

21307

农村综合改革

157.03

23.97

133.06

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.03

23.97

133.06

21399

其他农林水支出

1.80

1.80

2139999

其他农林水支出

1.80

1.80

221

住房保障支出

47.23

47.23

22102

住房改革支出

47.23

47.23

2210201

住房公积金

47.23

47.23

224

灾害防治及应急管理支出

49.95

8.46

41.49

22401

应急管理事务

14.52

5.76

8.76

2240104

灾害风险防治

8.76

5.76

3.00

2240106

安全监管

5.76

5.76

22402

消防救援事务

8.10

2.70

5.40

2240299

其他消防救援事务支出

8.10

2.70

5.40

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.83

26.83

2240703

自然灾害救灾补助

26.83

26.83

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.50

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.50

注:本表反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

679.80

302

商品和服务支出

328.28

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

218.96

30201

  办公费

90.14

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

85.55

30202

  印刷费

21.21

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

20.52

30203

  咨询费

15.00

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

34.57

30204

  手续费

5.00

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

77.74

30205

  水费

310

资本性支出

2.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

71.14

30206

  电费

20.04

31001

  房屋建筑物构建

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

3.62

31002

  办公设备购置

2.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.60

30208

  取暖费

3.26

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

20.70

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

2.09

30211

  差旅费

12.17

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

57.13

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

26.37

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

70.82

30214

  租赁费

2.15

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

7.01

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

29.46

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

6.89

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

10.63

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.96

312

对企业补助

30309

  奖励金

0.12

30229

  福利费

0.48

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

9.96

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

18.27

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

58.55

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠予

39910

资本性赠予

39999

  其他支出

人员经费合计

686.81

公用支出合计

330.28

注:本表反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

58.24

58.24

2.70

55.54

212

城乡社区支出

30.24

30.24

2.70

27.54

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.54

27.54

27.54

2120804

农村基础设施建设支出

27.54

27.54

27.54

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.70

2.70

2.70

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

2.70

2.70

2.70

229

其他支出

28.00

28.00

28.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

28.00

28.00

28.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

28.00

28.00

28.00

注:1.本表反映部门单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:兴国县枫边乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

52.35

52.35

39.42

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

15.00

15.00

9.96

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

15.00

15.00

9.96

  3.公务接待费

6

37.35

37.35

29.46

    1)国内接待费

7

——

——

29.46

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数据

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

425

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

1,963

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位兴国县枫边乡人民政府

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计台、辆

1

3

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

1

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

1

  6.特种专业技术用车

7

1

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)台、套

10

0

注:1.本表反映截至2023年12月31日,部门单位占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计3875.65万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计3875.65万元,比上年增加1535.56万元,增长65.62%,主要原因其他资金纳入决算,增加其他收入

本年收入的具体构成:财政拨款收入2883.11万元,占74.39%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入992.54万元,占25.61%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3875.65万元,其中本年支出合计3234.64万元,比上年增加894.55万元,增长38.23%,主要原因2023年其他资金纳入决算,增加其他支出351.52万元,其他一般公共服务支出增多;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余641.01万元,比上年增加641.01万元,主要原因2023年其他资金纳入决算,结余为其他收入结余

本年支出的具体构成:基本支出1019.79万元,占31.53%;项目支出2214.85万元,占68.47%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数599.98万元,决算数2883.11万元,完成年初预算的480.54%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数450.43万元,决算数1048.50万元,完成年初预算的232.78%。预决算差异主要原因:增加其他支出资金,村级干部人员工资福利支出

(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数58.80万元,决算数240.66万元,完成年初预算的409.26%。预决算差异主要原因:增加村级干部人员工资福利支出

(九)卫生健康支出(类)年初预算数43.51万元,决算数43.51万元,完成年初预算的100.00%。

(十一)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数139.07万元,预决算差异主要原因:增加新农村建设项目预算资金

(十二)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1286.20万元,预决算差异主要原因:增加了衔接推进乡村振兴、高标准农田建设等项目预算资金。

(十九)住房保障支出(类)年初预算数47.23万元,决算数47.23万元,完成年初预算的100.00%。

(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数49.95万元,预决算差异主要原因:增加防汛防灾预算支出

(二十三)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数28.00万元,预决算差异主要原因:增加了其他资金预算

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.09万元,其中:

(一)工资福利支出679.80万元,比上年减少251.32万元,下降26.99%,主要原因人员经费支出减少

(二)商品和服务支出328.28万元,比上年增加108.27万元,增长49.21%,主要原因工会经费支出、其他商品服务等支出较上一年增长

(三)对个人和家庭补助支出7.01万元,比上年减少182.24万元,下降96.30%,主要原因抚恤金支出较上年减少

(四)资本性支出2.00万元,比上年增加2.00万元,主要原因增加采购支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数52.35万元,决算数39.42万元,完成全年预算的75.30%决算数比上年增加18.45万元,增长88.01%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因全年无人员因公出国支出。决算数与上年持平,主要原因两年都无人员因公出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:全年无人员因公出国支出

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数15.00万元,决算数9.96万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因全年无新增公务车辆。决算数与上年持平,主要原因两年无新增公务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数15.00万元,决算数9.96万元,完成全年预算的66.40%,主要原因:严格落实公务用车管理规定,加强监管,减少公务用车运行维护费支出。决算数比上年增加4.63万元增长86.85%,主要原因去年部分公务用车维护费由今年支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数37.35万元,决算数29.46万元,完成全年预算的78.88%,主要原因:严格按照中央八项规定,控制公务接待支出。决算数比上年增加13.83万元增长88.41%,主要原因公务接待次数增多。全年国内公务接待425批,累计接待1963人次,主要是:对接市项目督查、检查验收、业务指导等公务接待

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出330.28万元,决算数比上年增加110.27万元,增长50.12%,主要原因增加人员经费出差

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金   2214.85万元,占项目支出总额的90%。其中5个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年上级结转专项补助资金项目支出绩效自评”“2023年三保工资性支出库项目支出绩效自评”“枫边乡政府2023年其他资金项目支出绩效自评”“2023年度衔接推进乡村振兴项目资金项目支出绩效自评”“2023年上级专项补助资金项目支出绩效自评如下:

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.“三公”经费:指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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