兴国县社富乡2023年度单位决算
目 录
第一部分 兴国县社富乡概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 兴国县社富乡概况
一、单位主要职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
(十)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构,分别是:兴国县社富乡人民政府。
本单位年末在职人员62人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,958.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,382.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
444.45 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
667.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
515.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
51.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
281.88 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,524.35 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
67.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
66.77 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
180.56 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,070.33 |
本年支出合计 |
58 |
6,070.33 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,070.33 |
总计 |
62 |
6,070.33 |
|
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,070.33 |
5,402.51 |
|
|
|
|
667.81 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,382.14 |
1,714.33 |
|
|
|
|
667.81 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,431.37 |
1,431.37 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,426.71 |
1,426.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012906 |
工会事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
941.46 |
273.65 |
|
|
|
|
667.81 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
941.46 |
273.65 |
|
|
|
|
667.81 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
515.33 |
515.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
93.37 |
93.37 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
79.20 |
79.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.90 |
112.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.19 |
73.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
192.34 |
192.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
104.65 |
104.65 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
17.28 |
17.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
17.28 |
17.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.24 |
49.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
48.26 |
48.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.99 |
51.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.99 |
51.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
281.88 |
281.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
263.89 |
263.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
245.58 |
245.58 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,524.35 |
2,524.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,236.80 |
1,236.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
116.85 |
116.85 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,119.95 |
1,119.95 |
|
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
39.77 |
39.77 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30.64 |
30.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,019.59 |
1,019.59 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
692.48 |
692.48 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130506 |
社会发展 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
310.02 |
310.02 |
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
217.26 |
217.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.26 |
217.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.77 |
66.77 |
|
|
|
|
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
55.88 |
55.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
55.88 |
55.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
180.56 |
180.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
180.56 |
180.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
180.56 |
180.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2299999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,070.33 |
1,580.72 |
4,489.61 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,382.14 |
1,214.90 |
1,167.25 |
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,431.37 |
1,123.49 |
307.88 |
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,426.71 |
1,123.49 |
303.22 |
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|||
|
2012906 |
工会事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.81 |
|
6.81 |
|
|
|
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.81 |
|
6.81 |
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
941.46 |
91.41 |
850.05 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
941.46 |
91.41 |
850.05 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
515.33 |
194.61 |
320.72 |
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
93.37 |
93.37 |
|
|
|
|
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
79.20 |
79.20 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.90 |
73.19 |
39.71 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.19 |
73.19 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
|
8.38 |
|
|
|
|||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.49 |
|
29.49 |
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
192.34 |
26.65 |
165.69 |
|
|
|
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
104.65 |
0.15 |
104.50 |
|
|
|
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
2.20 |
1.00 |
1.20 |
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
59.99 |
|
59.99 |
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
17.43 |
|
17.43 |
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.43 |
|
17.43 |
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
17.28 |
|
17.28 |
|
|
|
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
17.28 |
|
17.28 |
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
14.97 |
|
14.97 |
|
|
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.97 |
|
14.97 |
|
|
|
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.24 |
|
49.24 |
|
|
|
|||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
|
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
48.26 |
|
48.26 |
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.80 |
1.40 |
14.40 |
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.80 |
1.40 |
14.40 |
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.99 |
51.99 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.99 |
51.99 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
281.88 |
|
281.88 |
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
263.89 |
|
263.89 |
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
245.58 |
|
245.58 |
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.31 |
|
18.31 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,524.35 |
44.71 |
2,479.64 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,236.80 |
10.03 |
1,226.77 |
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
116.85 |
|
116.85 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,119.95 |
10.03 |
1,109.92 |
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
39.77 |
|
39.77 |
|
|
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30.64 |
|
30.64 |
|
|
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
9.13 |
|
9.13 |
|
|
|
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,019.59 |
2.85 |
1,016.74 |
|
|
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
3.43 |
|
3.43 |
|
|
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
692.48 |
2.85 |
689.63 |
|
|
|
|||
|
2130506 |
社会发展 |
13.66 |
|
13.66 |
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
310.02 |
|
310.02 |
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
217.26 |
31.83 |
185.43 |
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.26 |
31.83 |
185.43 |
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.92 |
|
10.92 |
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.92 |
|
10.92 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.77 |
7.20 |
59.57 |
|
|
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.09 |
7.20 |
1.89 |
|
|
|
|||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
9.09 |
7.20 |
1.89 |
|
|
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
55.88 |
|
55.88 |
|
|
|
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
55.88 |
|
55.88 |
|
|
|
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
180.56 |
|
180.56 |
|
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
180.56 |
|
180.56 |
|
|
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
180.56 |
|
180.56 |
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,958.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,714.33 |
1,714.33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
444.45 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
515.33 |
515.33 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
51.99 |
51.99 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
281.88 |
17.99 |
263.89 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,524.35 |
2,524.35 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
66.77 |
66.77 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
180.56 |
|
180.56 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,402.51 |
本年支出合计 |
59 |
5,402.51 |
4,958.06 |
444.45 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,402.51 |
总计 |
64 |
5,402.51 |
4,958.06 |
444.45 |
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,958.06 |
1,580.72 |
3,377.34 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,714.33 |
1,214.90 |
499.43 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,431.37 |
1,123.49 |
307.88 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,426.71 |
1,123.49 |
303.22 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.66 |
|
4.66 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|||
|
2012906 |
工会事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.81 |
|
6.81 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.81 |
|
6.81 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
273.65 |
91.41 |
182.24 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
273.65 |
91.41 |
182.24 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
515.33 |
194.61 |
320.72 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
93.37 |
93.37 |
|
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.17 |
14.17 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
79.20 |
79.20 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.90 |
73.19 |
39.71 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.19 |
73.19 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
|
8.38 |
|||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
1.84 |
|
1.84 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.49 |
|
29.49 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
192.34 |
26.65 |
165.69 |
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
25.50 |
25.50 |
|
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
104.65 |
0.15 |
104.50 |
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
2.20 |
1.00 |
1.20 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
59.99 |
|
59.99 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
17.43 |
|
17.43 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.43 |
|
17.43 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
17.28 |
|
17.28 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
17.28 |
|
17.28 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
14.97 |
|
14.97 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.97 |
|
14.97 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.24 |
|
49.24 |
|||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.99 |
|
0.99 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
48.26 |
|
48.26 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.80 |
1.40 |
14.40 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.80 |
1.40 |
14.40 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.99 |
51.99 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.99 |
51.99 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.71 |
21.71 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.99 |
|
17.99 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17.99 |
|
17.99 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
17.99 |
|
17.99 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,524.35 |
44.71 |
2,479.64 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,236.80 |
10.03 |
1,226.77 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
116.85 |
|
116.85 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,119.95 |
10.03 |
1,109.92 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
39.77 |
|
39.77 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30.64 |
|
30.64 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
9.13 |
|
9.13 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,019.59 |
2.85 |
1,016.74 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
3.43 |
|
3.43 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
692.48 |
2.85 |
689.63 |
|||
|
2130506 |
社会发展 |
13.66 |
|
13.66 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
310.02 |
|
310.02 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
217.26 |
31.83 |
185.43 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.26 |
31.83 |
185.43 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.92 |
|
10.92 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.92 |
|
10.92 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.31 |
67.31 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.77 |
7.20 |
59.57 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.09 |
7.20 |
1.89 |
|||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
9.09 |
7.20 |
1.89 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
55.88 |
|
55.88 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
55.88 |
|
55.88 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
821.73 |
302 |
商品和服务支出 |
728.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
308.47 |
30201 |
办公费 |
504.49 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.14 |
30202 |
印刷费 |
40.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.10 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.19 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
21.71 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.40 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.31 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
129.13 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.29 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
30.29 |
30225 |
专用燃料费 |
10.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
86.32 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
25.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.83 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
852.02 |
公用支出合计 |
728.70 |
|||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
444.45 |
444.45 |
|
444.45 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
263.89 |
263.89 |
|
263.89 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
263.89 |
263.89 |
|
263.89 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
245.58 |
245.58 |
|
245.58 |
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
18.31 |
18.31 |
|
18.31 |
|
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
|
180.56 |
180.56 |
|
180.56 |
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
180.56 |
180.56 |
|
180.56 |
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
180.56 |
180.56 |
|
180.56 |
|
|||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:兴国县社富乡 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
37.00 |
32.00 |
13.23 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
12.00 |
12.00 |
5.50 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
12.00 |
12.00 |
5.50 |
|
3.公务接待费 |
6 |
25.00 |
20.00 |
7.73 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
7.73 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
125 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
998 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
|
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位:兴国县社富乡 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计6070.33万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计6070.33万元,比上年增加2081.42万元,增长52.18%,主要原因:上一年度部分项目资金未及时拨付,结转至本年度继续使用。
本年收入的具体构成:财政拨款收入5402.51万元,占89.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入667.81万元,占11.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计6070.33万元,其中本年支出合计6070.33万元,比上年增加2081.42万元,增长52.18%,主要原因:上一年度部分项目资金未及时拨付,结转至本年度继续使用;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:财务一体化系统资金指标年底“零”结转。
本年支出的具体构成:基本支出1580.72万元,占26.04%;项目支出4489.61万元,占73.96%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数808.12万元,决算数5402.51万元,完成年初预算的668.53%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数592.35万元,决算数1714.33万元,完成年初预算的289.41%。预决算差异主要原因:1.部分指标调整调剂;2.其他资金收入纳入决算。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数83.47万元,决算数515.33万元,完成年初预算的617.39%。预决算差异主要原因:干部各类社会保障支出纳入此类别管理。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数65.00万元,决算数51.99万元,完成年初预算的79.98%。预决算差异主要原因:单位人事变动,有人员调出。
(四)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数281.88万元,预决算差异主要原因:乡村振兴等项目调增。
(五)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2524.35万元,预决算差异主要原因:乡村振兴等项目调增。
(六)住房保障支出(类)年初预算数67.31万元,决算数67.31万元,完成年初预算的100.00%。
(七)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数66.77万元,预决算差异主要原因:社富乡应急队伍建设和运转支出增加。
(八)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数180.56万元,预决算差异主要原因:债券类项目增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1580.72万元,其中:
(一)工资福利支出821.73万元,比上年增加302.22万元,增长58.17%,主要原因:人员增加,工资福利支出增加。
(二)商品和服务支出728.70万元,比上年增加71.94万元,增长10.95%,主要原因:人员增加,人员经费支出增加。
(三)对个人和家庭补助支出30.29万元,比上年减少485.88万元,下降94.13%,主要原因:村干部工资纳入工资福利科目。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无此类支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.00万元,决算数13.23万元,完成全年预算的41.34%;决算数比上年减少0.00万元,下降0.03%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此类支出。决算数与上年持平,主要原因:无此类支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无此类支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数12.00万元,决算数5.50万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此类支出。决算数与上年持平,主要原因:无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数12.00万元,决算数5.50万元,完成全年预算的45.83%,主要原因:压缩经费。决算数与上年持平,主要原因:压缩经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数20.00万元,决算数7.73万元,完成全年预算的38.65%,主要原因:压缩经费。决算数比上年减少0.00万元,下降0.05%,主要原因:压缩经费。全年国内公务接待125批,累计接待998人次,主要是:招商引资客商接待、上级单位检查指导工作接待、信访维稳等。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出728.70万元,决算数比上年增加71.94万元,增长10.95%,主要原因:人员经费的增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金 11600万元,占项目支出总额的100%。其中,5个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“社富乡2023年度衔接推进乡村振兴项目资金项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
社富乡2023年度衔接推进乡村振兴项目资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县社富乡 |
实施单位 |
兴国县社富乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,105.9 |
996.005 |
10 |
90.06 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1105.9 |
996.004605 |
— |
90.06 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
社富乡2023年度衔接推进乡村振兴项目资金 |
圆满完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
≤90% |
90 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村庄数量 |
=15个 |
15 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目实际拨付率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进群众增收 |
≥5% |
5 |
30 |
30 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
本单位“社富乡2023年其他资金项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
社富乡2023年其他资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县社富乡 |
实施单位 |
兴国县社富乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
3,000 |
3,000 |
667.815 |
10 |
22.26 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
3000 |
3000 |
667.814996 |
— |
22.26 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
社富乡2023年其他资金300万 |
基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤2700万 |
2700 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
社会成本 |
≥100户 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
生态影响 |
≤10% |
10 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
产出数量 |
≥100KM |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
质量保证 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
时间效益 |
≥1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥1000人 |
2000 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
≥3000人 |
3000 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
≥200亩 |
500 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
本单位“社富乡2023年三保工资性支出项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
社富乡2023年三保工资性支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县社富乡 |
实施单位 |
兴国县社富乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
274.626 |
269.926 |
10 |
98.29 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
274.625532 |
269.925532 |
— |
98.29 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
社富乡2023年三保工资性支出 |
圆满完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
15 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
工程质量 |
98 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
工程完工及时率 |
98 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济增收 |
≥5% |
5 |
30 |
30 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
本单位“2023年上级专项补助资金项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年上级专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县社富乡 |
实施单位 |
兴国县社富乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
2,873.944 |
2,405.513 |
10 |
83.7 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
2873.943988 |
2405.513261 |
— |
83.7 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年上级专项补助资金 |
圆满完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤90% |
90 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村庄 |
≤15个 |
15 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
质量保证 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目进度及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高收入 |
≥5% |
5 |
30 |
30 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
本单位“2023年上年(结转)专项补助资金项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年上年(结转)专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县社富乡 |
实施单位 |
兴国县社富乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
165.506 |
132.809 |
10 |
80.24 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
165.50601 |
132.809 |
— |
80.24 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年上年(结转)专项补助资金 |
圆满完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤90% |
90 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村庄 |
≤15个 |
15 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
质量保证 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目进度及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高收入 |
≥1% |
1 |
30 |
30 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
