本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25.24万元,决算数为13.23万元,完成全年预算的52.4%,决算数较2021年减少0.01万元,下降0.1 %,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年一致,主要原因是没有该项支出发生。决算数较全年预算数一致。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
(二)公务接待费支出全年预算数为19.74万元,决算数为 7.73万元,完成全年预算的39.16%,决算数较2021年减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待381批,累计接待2400人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:招商引资客商接待、上级单位检查指导工作接待、信访维稳等。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年一致,主要原因是没有发生该项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致;公务用车运行维护费支出全年预算数为5.5万元,决算数为5.5万元,完成全年预算的100 %,决算数较2021年一致,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是:按预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出656.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加55.33万元,增长9.2%,主要原因是:人员编制数量增加办公费用增加。
