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兴国县古龙岗镇人民政府2022年度决算

访问量:

兴国县古龙岗镇人民政府2022年度决算

   

第一部分兴国县古龙岗镇人民政府部门概况

一、部门主要职

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分兴国县古龙岗镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:兴国县古龙岗镇人民政府

本部门2022年年末实有人数47人,其中在职人员47人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。   


第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,169.79

一、一般公共服务支出

32

891.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

51.54

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

4.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

1,394.17

八、社会保障和就业支出

39

243.46

9

九、卫生健康支出

40

40.39

10

十、节能环保支出

41

73.08

11

十一、城乡社区支出

42

110.01

12

十二、农林水支出

43

1,793.45

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

4.99

19

十九、住房保障支出

50

54.99

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

5.82

23

二十三、其他支出

54

1,394.17

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,615.49

本年支出合计

58

4,615.49

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

4,615.49

总计

62

4,615.49

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,615.49

3,221.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,394.17

201

一般公共服务支出

891.14

891.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

798.16

798.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

783.19

783.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

81.95

81.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

81.95

81.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20399

其他国防支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2039999

  其他国防支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

243.46

243.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

55.66

55.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.95

47.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

  对机关事业单位职业年金的补助

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

38.93

38.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

38.13

38.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

37.13

37.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

62.61

62.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

62.61

62.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.49

20.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

73.08

73.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

47.89

47.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

47.89

47.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

  其他自然生态保护支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

  停伐补助

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

110.01

110.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.08

10.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

13.85

13.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

23.97

23.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

23.74

23.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

27.80

27.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

27.80

27.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,793.45

1,793.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

155.52

155.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

75.17

75.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

29.57

29.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业草原防灾减灾

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

35.13

35.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,046.38

1,046.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

536.74

536.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

43.11

43.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

456.96

456.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

297.98

297.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

247.98

247.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

172.41

172.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139901

  化解其他公益性乡村债务支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

170.81

170.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.17

47.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

47.17

47.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210302

  住房公积金管理

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

  其他消防救援事务支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,394.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,394.17

22999

其他支出

1,394.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,394.17

2299999

  其他支出

1,394.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,394.17

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,615.49

2,165.41

2,450.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

891.14

891.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

798.16

798.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

783.19

783.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

81.95

81.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

81.95

81.95

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20399

其他国防支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2039999

  其他国防支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

243.46

228.46

15.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

55.66

55.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.95

47.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

  对机关事业单位职业年金的补助

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

38.93

38.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

38.13

38.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

37.13

37.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

62.61

62.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

62.61

62.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.49

20.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

73.08

18.19

54.89

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

47.89

0.00

47.89

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

47.89

0.00

47.89

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2110499

  其他自然生态保护支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

  停伐补助

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

110.01

20.65

89.36

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.08

10.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

37.82

0.00

37.82

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

13.85

0.00

13.85

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

23.97

0.00

23.97

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

23.74

0.00

23.74

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

7.38

0.00

7.38

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

16.36

0.00

16.36

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

27.80

0.00

27.80

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

27.80

0.00

27.80

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,793.45

294.66

1,498.79

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

155.52

35.52

120.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

75.17

75.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

29.57

29.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业草原防灾减灾

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

35.13

35.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

46.00

2.00

44.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,046.38

9.57

1,036.81

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

536.74

0.00

536.74

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

43.11

0.00

43.11

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

456.96

0.00

456.96

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

297.98

0.00

297.98

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

247.98

0.00

247.98

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

172.41

172.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2139901

  化解其他公益性乡村债务支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

170.81

170.81

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.17

47.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

47.17

47.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210302

  住房公积金管理

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

  其他消防救援事务支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,394.17

602.12

792.04

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,394.17

602.12

792.04

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

1,394.17

602.12

792.04

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,169.79

一、一般公共服务支出

33

891.14

891.14

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

51.54

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

4.00

4.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

243.46

243.46

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

40.39

40.39

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

73.08

73.08

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

110.01

58.47

51.54

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,793.45

1,793.45

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

4.99

4.99

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

54.99

54.99

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

5.82

5.82

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,221.33

本年支出合计

59

3,221.33

3,169.79

51.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

3,221.33

总计

64

3,221.33

3,169.79

51.54

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,169.79

1,563.29

1,606.50

201

一般公共服务支出

891.14

891.14

0.00

20101

人大事务

11.02

11.02

0.00

2010101

  行政运行

11.02

11.02

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

798.16

798.16

0.00

2010301

  行政运行

783.19

783.19

0.00

2010302

  一般行政管理事务

14.97

14.97

0.00

20132

组织事务

81.95

81.95

0.00

2013299

  其他组织事务支出

81.95

81.95

0.00

203

国防支出

4.00

4.00

0.00

20399

其他国防支出

4.00

4.00

0.00

2039999

  其他国防支出

4.00

4.00

0.00

208

社会保障和就业支出

243.46

228.46

15.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

0.00

15.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.00

0.00

15.00

20802

民政管理事务

2.54

2.54

0.00

2080202

  一般行政管理事务

2.54

2.54

0.00

20805

行政事业单位养老支出

55.66

55.66

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.95

47.95

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.20

6.20

0.00

2080508

  对机关事业单位职业年金的补助

1.51

1.51

0.00

20807

就业补助

38.93

38.93

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

38.13

38.13

0.00

2080799

  其他就业补助支出

0.80

0.80

0.00

20820

临时救助

20.70

20.70

0.00

2082001

  临时救助支出

20.70

20.70

0.00

20821

特困人员救助供养

48.03

48.03

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

10.90

10.90

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

37.13

37.13

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

62.61

62.61

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

62.61

62.61

0.00

210

卫生健康支出

40.39

40.39

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.39

40.39

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.49

20.49

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.33

4.33

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.58

15.58

0.00

211

节能环保支出

73.08

18.19

54.89

21103

污染防治

47.89

0.00

47.89

2110302

  水体

47.89

0.00

47.89

21104

自然生态保护

7.00

0.00

7.00

2110499

  其他自然生态保护支出

7.00

0.00

7.00

21105

天然林保护

18.19

18.19

0.00

2110507

  停伐补助

18.19

18.19

0.00

212

城乡社区支出

58.47

20.65

37.82

21201

城乡社区管理事务

20.65

20.65

0.00

2120101

  行政运行

10.57

10.57

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.08

10.08

0.00

21203

城乡社区公共设施

37.82

0.00

37.82

2120303

  小城镇基础设施建设

13.85

0.00

13.85

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

23.97

0.00

23.97

213

农林水支出

1,793.45

294.66

1,498.79

21301

农业农村

155.52

35.52

120.00

2130101

  行政运行

6.62

6.62

0.00

2130108

  病虫害控制

2.14

2.14

0.00

2130122

  农业生产发展

120.00

0.00

120.00

2130199

  其他农业农村支出

26.76

26.76

0.00

21302

林业和草原

75.17

75.17

0.00

2130202

  一般行政管理事务

29.57

29.57

0.00

2130205

  森林资源培育

9.40

9.40

0.00

2130234

  林业草原防灾减灾

1.07

1.07

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

35.13

35.13

0.00

21303

水利

46.00

2.00

44.00

2130301

  行政运行

2.00

2.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

30.00

0.00

30.00

2130399

  其他水利支出

14.00

0.00

14.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,046.38

9.57

1,036.81

2130504

  农村基础设施建设

536.74

0.00

536.74

2130505

  生产发展

43.11

0.00

43.11

2130506

  社会发展

9.57

9.57

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

456.96

0.00

456.96

21307

农村综合改革

297.98

0.00

297.98

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

247.98

0.00

247.98

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

21399

其他农林水支出

172.41

172.41

0.00

2139901

  化解其他公益性乡村债务支出

1.60

1.60

0.00

2139999

  其他农林水支出

170.81

170.81

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.99

4.99

0.00

22001

自然资源事务

4.99

4.99

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

4.99

4.99

0.00

221

住房保障支出

54.99

54.99

0.00

22102

住房改革支出

47.17

47.17

0.00

2210201

  住房公积金

47.17

47.17

0.00

22103

城乡社区住宅

7.82

7.82

0.00

2210302

  住房公积金管理

7.82

7.82

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.82

5.82

0.00

22402

消防救援事务

5.82

5.82

0.00

2240299

  其他消防救援事务支出

5.82

5.82

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

671.97

302

商品和服务支出

275.67

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

213.68

30201

  办公费

103.04

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

101.88

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

11.82

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

57.28

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.95

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

7.71

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.82

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

15.58

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.03

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

54.99

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

136.27

30214

  租赁费

10.27

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

615.64

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

21.65

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

92.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

428.56

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

4.99

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

14.70

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

162.95

30231

  公务用车运行维护费

7.35

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

24.14

30239

  其他交通费用

17.11

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

4.54

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,287.61

公用支出合计

275.67

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

51.54

51.54

0.00

51.54

0.00

212

城乡社区支出

0.00

51.54

51.54

0.00

51.54

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

23.74

23.74

0.00

23.74

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

7.38

7.38

0.00

7.38

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

16.36

16.36

0.00

16.36

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

27.80

27.80

0.00

27.80

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

27.80

27.80

0.00

27.80

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

41.00

29.00

29.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

9.00

7.35

7.35

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

9.00

7.35

7.35

  3.公务接待费

6

32.00

21.65

21.65

    1)国内接待费

7

────

────

21.65

         其中:外事接待费

8

────

────

0.00

    2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

320

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

1,980

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:兴国县古龙岗镇人民政府

2022年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

2

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4615.49元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少2119.34万元,下降100%;本年收入合计4615.49万元,较2021年增加548.41万元,增长13.5%,主要原因是:项目资金增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3221.33万元,占69.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1394.17万元,占30.2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4615.49万元,其中本年支出合计4615.49万元,较2021年减少1570.94万元,下降25.4%,主要原因是:财政体制改革,以收定支;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%主要原因是:财政执行新政策,不再结转结余资金

本年支出的具体构成为:基本支出2165.41万元,占46.9%;项目支出2450.09万元,占53.1%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3221.33万元,决算数为3221.33万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为891.14万元,决算数为891.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格执行年初预算

(二)社会保障和就业支出年初预算数为243.46万元,决算数为243.46万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

)卫生健康支出年初预算数为40.39万元,决算数为40.39万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

)节能环保支出年初预算数为73.08万元,决算数为73.08万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

)城乡社区支出年初预算数为110.01万元,决算数为110.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

)农林水支出年初预算数为1793.45万元,决算数为1793.45万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

)国防支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

)自然资源海洋气象等支出年初预算数为4.99万元,决算数为4.99万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

)住房保障支出年初预算数为54.99万元,决算数为54.99万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

)灾害防治及应急管理支出年初预算数为5.82万元,决算数为5.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.29万元,其中:

(一)工资福利支出671.97万元,较2021年减少120.07万元,下降15.2%,主要原因是:缩编

(二)商品和服务支出275.67万元,较2021年增加64.45万元,增长30.5%,主要原因是:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费等支出增加

(三)对个人和家庭补助支出615.64万元,较2021年增加561.49万元,增长1036.9%,主要原因是:增发离退休人员增加补贴支出,增发遗属补助支出,代缴村干部社会保险费支出,增发个人农业生产补贴支出

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格执行年初预算

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29万元,决算数为29万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.09万元,下降0.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是单位正常运转支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为无因公出国人员

(二)公务接待费支出全年预算数为21.65万元,决算数为21.65万元,完成全年预算的100%,决算数较2021减少0.05万元,下降0.2%,主要原因是压缩经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是:执行财政厉行节俭,节约公务接待费用支出。全年国内公务接待320批,累计接待1980人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为无外事接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.35万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是压缩经费,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:压缩经费;公务用车运行维护费支出全年预算数为7.35万元,决算数为7.35万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.04万元,下降0.5%,主要原因是压缩经费,年末公务用车保有2

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出275.67万元,较上年决算数增加64.45万元,增长30.5%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加等

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目83个全面开展绩效自评,共涉及资金11726.76万元,占项目支出总额的100%。

组织对其他资金”、“古龙岗镇 2022 年度衔接推进乡村振兴项目资金”等83个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11726.76万元,政府性基金预算支出51.54万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,全面完成了全年预算目标

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出11726.76万元,政府性基金预算支出51.54万元。从评价情况来看,被评价项目总体绩效目标基本明确,各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法,资金使用安全有效。相关财务管理制度健全,能够认真执行财务管理制度,账务处理、会计核算较为规范,但个别项目存在绩效目标未细化量化,预算数估计偏大,预算执行率有待提高等问题。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出11726.76万元政府性基金预算支出51.54万元。从评价情况来看,认真贯彻党和国家的方针政策及县政府的有关要求,统筹安排好年初预算的各项预算资金,确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求,按照年初县财政确定的全年工作计划,逐步开展好各项工作。2022年部门实有人数53人,认真完成上级下达项目任务,做好政府各项工作,各项工作完成及时率为100%;厉行节约,加强预算执行监管。以年初预算为依据,严格控制三公经费开支额度和进度,严格按当年预算38.95万元执行。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年古龙岗镇人民政府部门绩效自评总报告(见附件)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业部门经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

(五)附属部门上缴收入:反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出


第五部分部分    

2022年古龙岗镇人民政府部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年本部门有83个项目进行了绩效目标自评。

二、单位自评工作开展情况

按上级要求,本部门对83个项目进行了自评。

三、综合评价结论

通过自评,综合评价得分为100分。

四、绩效目标完成情况总体分析

83个项目执行率达到100%

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因:一是年初预算不准确;二是项目进度慢,申请资金拨付不及时。

改进措施:加强预算提高准确率;加快项目建设进度从而及时拨付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果已公示。

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