目 录
第一部分 兴国县统计局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 兴国县统计局概况
一、单位主要职责
(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家和省市制订的统计报表制度和统计标准;制定全县统计工作规定和规划, 指导全县统计工作。
(二)组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。组织宣传、贯彻统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施,查处重大的统计违纪违法案件。
(三)在县政府的统一领导下,会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查;汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据;负责组织协调各乡镇区、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测;审查各乡镇区、各部门统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表的管理工作。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据, 综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(六)组织各乡镇区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查, 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料, 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法指导各部门统计调查项目、地方统计调查项目, 抓好专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度, 开展对重要统计数据的审核、监控和评估, 依法监督管理涉外调查活动。
(九)协助各乡镇区管理统计工作人员;管理统计信息咨询服务中心、普查中心。
(十)组织实施全县统计科学研究、统计教育培训,会同有关部门组织统计专业技术职务评聘工作。
(十一)完成县委、县政府和上级统计部门交办的其它工作任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立4个内设机构,分别是:办公室、业务股、法制股、兴国统计普查中心(非独立核算)本部门年末在职人员20人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
本单位年末在职人员20人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
620.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
546.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
5.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
29.89 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
23.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.93 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
626.13 |
本年支出合计 |
58 |
622.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
3.54 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
626.13 |
总计 |
62 |
626.13 |
|
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
626.13 |
620.66 |
|
|
|
|
5.47 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.52 |
546.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
515.24 |
515.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010501 |
行政运行 |
159.05 |
159.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
292.21 |
292.21 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
48.97 |
48.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
28.28 |
28.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.28 |
28.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
5.47 |
|
|
|
|
|
5.47 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
5.47 |
|
|
|
|
|
5.47 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
5.47 |
|
|
|
|
|
5.47 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
622.59 |
244.56 |
378.02 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.52 |
170.42 |
376.09 |
|
|
|
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
515.24 |
170.42 |
344.81 |
|
|
|
|||
|
2010501 |
行政运行 |
159.05 |
159.05 |
|
|
|
|
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
292.21 |
|
292.21 |
|
|
|
|||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
48.97 |
11.37 |
37.60 |
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
28.28 |
|
28.28 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.28 |
|
28.28 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
1.93 |
|
1.93 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.93 |
|
1.93 |
|
|
|
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1.93 |
|
1.93 |
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
620.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
546.52 |
546.52 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
620.66 |
本年支出合计 |
59 |
620.66 |
620.66 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
620.66 |
总计 |
64 |
620.66 |
620.66 |
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
620.66 |
244.56 |
376.09 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.52 |
170.42 |
376.09 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
515.24 |
170.42 |
344.81 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
159.05 |
159.05 |
|
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
292.21 |
|
292.21 |
|||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15.00 |
|
15.00 |
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
48.97 |
11.37 |
37.60 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
28.28 |
|
28.28 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.28 |
|
28.28 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.44 |
27.44 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.44 |
27.44 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.99 |
1.99 |
|
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
1.63 |
1.63 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.92 |
20.92 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.19 |
11.19 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.73 |
9.73 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.32 |
23.32 |
|
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
223.37 |
302 |
商品和服务支出 |
21.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
83.34 |
30201 |
办公费 |
0.06 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.38 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.54 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.69 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.28 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.44 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.79 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9.73 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
30211 |
差旅费 |
2.91 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.99 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.01 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.38 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.84 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
223.37 |
公用支出合计 |
21.19 |
|||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
10.00 |
10.00 |
5.75 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
10.00 |
10.00 |
5.75 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.75 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
86 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
573 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
|
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位:兴国县统计局 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计626.13万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计626.13万元,比上年增加42.17万元,增长7.22%,主要原因:本年度为第五次全国经济普查年份,财政拨款收入较多。
本年收入的具体构成:财政拨款收入620.66万元,占99.13%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.47万元,占0.87%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计626.13万元,其中本年支出合计622.59万元,比上年增加38.63万元,增长6.61%,主要原因:本年度为第五次全国经济普查年份,用于经济普查的支出较多;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余3.54万元,比上年增加3.54万元,主要原因:本年实有资金账户其他收入资金未列支完。
本年支出的具体构成:基本支出244.56万元,占39.28%;项目支出378.02万元,占60.72%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数884.58万元,决算数620.66万元,完成年初预算的70.16%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数815.37万元,决算数546.52万元,完成年初预算的67.03%。预决算差异主要原因:预算不够精准,年初预算本年需列支经济普查经费578万,实际因工作需要只支出了300余万。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数26.84万元,决算数29.89万元,完成年初预算的111.39%。预决算差异主要原因:本年在编在岗人员比上年增加了1人。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数19.94万元,决算数20.92万元,完成年初预算的104.94%。预决算差异主要原因:本年在编在岗人员比上年增加了1人。
(四)住房保障支出(类)年初预算数22.44万元,决算数23.32万元,完成年初预算的103.95%。预决算差异主要原因:本年在编在岗人员比上年增加了1人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.56万元,其中:
(一)工资福利支出223.37万元,比上年增加43.35万元,增长24.08%,主要原因:本年在编在岗人员比上年增加了1人,列入基本支出的基础绩效奖预算比上年增加较多。 (二)商品和服务支出21.19万元,比上年增加3.76万元,增长21.56%,主要原因:本年在编在岗人员比上年增加了1人,人员定额经费增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:严格执行财务制度,本年无此项支出。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:严格执行财务制度,本年无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.00万元,决算数5.75万元,完成全年预算的57.48%;决算数比上年增加0.86万元,增长17.55%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:严格执行财务制度,本年无此项支出计划。决算数与上年持平,主要原因:严格执行财务制度,本年无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:严格执行因公出国(境)制度,本年无因公出国安排。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:严格执行财务制度,本年无此项支出计划。决算数与上年持平,主要原因:严格执行财务制度,本年无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:严格执行财务制度,本年无此项支出计划。决算数与上年持平,主要原因:严格执行财务制度,本年无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数10.00万元,决算数5.75万元,完成全年预算的57.48%,主要原因:严格遵守公务接待费支出规定,尽量节省开支。决算数比上年增加0.86万元,增长17.55%,主要原因:本年为第五次全国经济普查年份,来我单位进行业务指导和交流的上级及兄弟县来客较多。全年国内公务接待86批,累计接待573人次,主要是:来我单位进行业务指导和交流的上级及兄弟县来客。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出21.19万元,决算数比上年增加3.76万元,增长21.56%,主要原因:本年在编在岗人员比上年增加了1人,人员定额经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额42.10万元,其中:政府采购货物支出42.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额42.10万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金378.02万元,占项目支出总额的100%。其中,7个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
1、本部门项目绩效目标情况
做好第五次全国经济普查前期准备工作,开展单位清查、普查试点工作。保障常规统计业务正常开展,提高企业入规入统积极性和企业统计人员工作积极性,提升统计数据质量,确保数据真实可信。
2、单位自评工作开展情况
(1)绩效评价目的、对象和范围。通过对2023年经济普查调查经费等8个项目开展绩效评价,了解各项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效,发现项目管理中存在的问题,总结项目实施经验,同时进一步加强和规范项目资金管理,完善项目资金管理办法,指导预算编制和申报绩效目标,为优化财政支出结构提供决策参考和依据,以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
(2)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。一是强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,整体提升绩效管理水平。
二是强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善项目支出评价一级指标体系,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。
(3)绩效评价工作过程。我局在县委县政府的坚强领导与上级统计部门的精心指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会及党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神。按照绩效评价工作要求对经济普查调查经费等8个进行全面绩效评价。
3、综合评价结论
通过自评,自评得分100分的项目有4个,90-99分的有3个,80-89分的有1个,我局2023年度项目绩效目标基本完成,综合评价达到优等级。
4、绩效目标完成情况总体分析
(1)做好第五次全国经济普查前期准备工作,开展了一次单位清查、一次正式普查试点工作。
(2)保障常规统计业务正常开展,提高企业入规入统积极性和企业统计人员工作积极性,提升统计数据质量,确保数据真实可信,定期发布统计数据,为县委县政府决策提供统计参谋服务。
(3)部分项目的预算执行率偏低。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
有部分项目的预算执行率偏低,其中“企业一套表”项目是由于这个项目资金由财政直接拨至县行政审批局惠企资金池导致,“2023年其他资金”项目是由于本单位其他资金比预计的少导致。“经济普查调查经费”是由于报账不及时,申报资金不及时导致,今后要督促及时报账,提高预算精准度,确保预算执行率提升。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
及时整理、归纳、分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理的重要依据。将绩效评价结果及时在政务公开网站进行公开,接受社会各界监督。
兴国县统计局(本级)“经济普查调查经费项目支出绩效自评表”如下:
本单位“经济普查调查经费项目支出绩效自评表”如下:
本单位“上级资金库项目支出绩效自评表”如下:

本单位“企业一套表项目支出绩效自评表”如下:

本单位“抽样调查经费项目支出绩效自评表”如下:

第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本部门主要有保障行政运行的一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。我单位主要是其他支出
二、支出科目
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 我单位主要包括:第五次全国经济普查经费、年鉴印刷经费、企业一套表经费、上级资金库、业务费、抽样调查经费、2022年及以前年度结余资金、2023年其他资金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

