目 录
第一部分 兴国县就业创业服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 兴国县就业创业服务中心概况
一、单位主要职责
兴国县就业创业服务中心为全额拨款事业单位,是人力资源和社会保障局主管的副科级单位。主要职责是:贯彻执行中央、省、市有关就业创业工作的各项政策措施,负责全县失业保险金的征缴和发放工作;负责管理全县下岗失业人员、新增劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员退役军人、大学毕业生等人员的就业登记失业人员及小密集型企业创业担保贷款资格审查和认定工作。负责全县城镇失业人员、进城务工农民就业指导、技能培训、劳动力市场信息收集、人事考试、就业援助、就业扶贫等工作、办理就业失业登记证。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构,分别是:兴国县就业创业服务中心。
本单位年末在职人员34人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,448.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
155.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,140.46 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.83 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,405.23 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
40.23 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,604.76 |
本年支出合计 |
58 |
5,604.76 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
5,604.76 |
总计 |
62 |
5,604.76 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
5,604.76 |
5,448.95 |
|
|
|
|
155.81 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,140.46 |
1,984.66 |
|
|
|
|
155.81 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
319.26 |
319.26 |
|
|
|
|
|
||
2080106 |
就业管理事务 |
319.26 |
319.26 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.26 |
54.26 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
||
20807 |
就业补助 |
1,541.44 |
1,385.64 |
|
|
|
|
155.81 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
264.73 |
264.73 |
|
|
|
|
|
||
2080702 |
职业培训补贴 |
155.81 |
|
|
|
|
|
155.81 |
||
2080711 |
就业见习补贴 |
18.58 |
18.58 |
|
|
|
|
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,102.33 |
1,102.33 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
225.50 |
225.50 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
225.50 |
225.50 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
3,405.23 |
3,405.23 |
|
|
|
|
|
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,153.63 |
2,153.63 |
|
|
|
|
|
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,153.63 |
2,153.63 |
|
|
|
|
|
||
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,251.60 |
1,251.60 |
|
|
|
|
|
||
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,251.60 |
1,251.60 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
5,604.76 |
401.70 |
5,203.06 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,140.46 |
342.64 |
1,797.83 |
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
319.26 |
270.06 |
49.20 |
|
|
|
||
2080106 |
就业管理事务 |
319.26 |
270.06 |
49.20 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.26 |
54.26 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
||
20807 |
就业补助 |
1,541.44 |
|
1,541.44 |
|
|
|
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
264.73 |
|
264.73 |
|
|
|
||
2080702 |
职业培训补贴 |
155.81 |
|
155.81 |
|
|
|
||
2080711 |
就业见习补贴 |
18.58 |
|
18.58 |
|
|
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,102.33 |
|
1,102.33 |
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
225.50 |
18.32 |
207.18 |
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
225.50 |
18.32 |
207.18 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
3,405.23 |
|
3,405.23 |
|
|
|
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,153.63 |
|
2,153.63 |
|
|
|
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,153.63 |
|
2,153.63 |
|
|
|
||
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,251.60 |
|
1,251.60 |
|
|
|
||
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,251.60 |
|
1,251.60 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,448.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,984.66 |
1,984.66 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,405.23 |
3,405.23 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,448.95 |
本年支出合计 |
59 |
5,448.95 |
5,448.95 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,448.95 |
总计 |
64 |
5,448.95 |
5,448.95 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5,448.95 |
401.70 |
5,047.25 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,984.66 |
342.64 |
1,642.02 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
319.26 |
270.06 |
49.20 |
||
2080106 |
就业管理事务 |
319.26 |
270.06 |
49.20 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.26 |
54.26 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.27 |
49.27 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.99 |
4.99 |
|
||
20807 |
就业补助 |
1,385.64 |
|
1,385.64 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
264.73 |
|
264.73 |
||
2080711 |
就业见习补贴 |
18.58 |
|
18.58 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,102.33 |
|
1,102.33 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
225.50 |
18.32 |
207.18 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
225.50 |
18.32 |
207.18 |
||
210 |
卫生健康支出 |
18.83 |
18.83 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
||
213 |
农林水支出 |
3,405.23 |
|
3,405.23 |
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,153.63 |
|
2,153.63 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,153.63 |
|
2,153.63 |
||
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,251.60 |
|
1,251.60 |
||
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,251.60 |
|
1,251.60 |
||
221 |
住房保障支出 |
40.23 |
40.23 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
40.23 |
40.23 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
40.23 |
40.23 |
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
390.08 |
302 |
商品和服务支出 |
11.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
149.91 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
58.44 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
11.78 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.04 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.66 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.27 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.99 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.83 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.63 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
43.54 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.44 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.26 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.24 |
30229 |
福利费 |
1.30 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.59 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
390.32 |
公用支出合计 |
11.39 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.20 |
3.20 |
3.01 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
3.20 |
3.20 |
3.01 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.01 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
31 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
182 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:兴国县就业创业服务中心 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
1 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计5604.76万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计5604.76万元,比上年减少244.83万元,下降4.19%,主要原因:2022年安排了政府性基金预算财政拨款,2023年未安排。。
本年收入的具体构成:财政拨款收入5448.95万元,占97.22%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入155.81万元,占2.78%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计5604.76万元,其中本年支出合计5604.76万元,比上年减少244.83万元,下降4.19%,主要原因:2022年安排了政府性基金预算财政拨款,2023年未安排;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:政府单位以支定收。
本年支出的具体构成:基本支出401.70万元,占7.17%;项目支出5203.06万元,占92.83%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数782.08万元,决算数5448.95万元,完成年初预算的696.72%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数556.16万元,决算数1984.66万元,完成年初预算的356.85%。预决算差异主要原因:2022年安排了政府性基金预算财政拨款,2023年未安排。
(二)卫生健康支出(类)年初预算数19.60万元,决算数18.83万元,完成年初预算的96.10%。预决算差异主要原因:人员减少。
(三)农林水支出(类)年初预算数165.00万元,决算数3405.23万元,完成年初预算的2063.78%。预决算差异主要原因:2022年年初预算数含上级补助资金(2080701、2080702、2080711、2080799、2130504、2130804科目)预算,2023年上级补助资金县级不需要做年初预算。
(四)住房保障支出(类)年初预算数41.33万元,决算数40.23万元,完成年初预算的97.35%。预决算差异主要原因:人员减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出401.70万元,其中:
(一)工资福利支出390.08万元,比上年减少32.81万元,下降7.76%,主要原因:人员减少。
(二)商品和服务支出11.39万元,比上年减少108.03万元,下降90.47%,主要原因:2022年基本支出公用经费含2130804科目支出,2023年2130804科目取数为项目支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.24万元,比上年减少16.29万元,下降98.55%,主要原因:2022年基本支出公用经费含2130804科目支出,2023年2130804科目取数为项目支出。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少36.32万元,下降100.00%,主要原因:本年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.20万元,决算数3.01万元,完成全年预算的94.04%;决算数比上年减少0.12万元,下降3.82%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:不存在因公出国(境)费。决算数与上年持平,主要原因:不存在因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:我单位无此项安排。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:未购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数3.20万元,决算数3.01万元,完成全年预算的94.04%,主要原因:严格厉行节约,坚决过紧日子。决算数比上年减少0.12万元,下降3.82%,主要原因:严格厉行节约,坚决过紧日子。全年国内公务接待31批,累计接待182人次,主要是:承接上级部门就业创业业务调研、督导。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额204.73万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要原因是:公务用车公车改后,账务里未核销。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金2153.63万元,占项目支出总额的41.39%。
组织对乡村振兴项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2153.63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。据年初设定的绩效目标,乡村振兴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2153.63万元,执行数为2153.63万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是资金支付到位率100%;二是受益脱贫人口数4.4万人,群众满意度98%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“乡村振兴项目支出绩效自评表”如下:
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入"、“经营收入"、“附属单位缴款"等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。