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兴国县行政审批局2023年度单位决算

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兴国县行政审批局2023年度单位决算

   

第一部分兴国县行政审批局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县行政审批局概况

一、单位主要职责

贯彻党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。负责牵头拟定全县推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准,并组织实施;承担县政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。负责县政府行政审批制度改革方案的拟定;承担县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。负责承担划转行政审批事项的办理;负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的办理。负责监督和指导其他县直部门(单位)保留的行政审批事项及垂直管理部门(单位)行政审批事项的办理。负责组织、协调、培训、监督,考核、管理行政审批局及进驻中心的部门(单位)已发、高效办理行政审批、公共服务事项。负责指导、协调、监督、考核县直及垂直管理部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心的工作。负责指导乡镇综合便民服务中心工作。负责受理、督办全县政务服务投诉。办理县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6内设机构分别是办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理监督股、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股。

单位年末在职人员65人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,877.79

一、一般公共服务支出

32

1,610.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

40.23

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

100.13

9

九、卫生健康支出

40

53.38

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

73.80

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,877.79

本年支出合计

58

1,877.79

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

1,877.79

总计

62

1,877.79

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,877.79

1,877.79

201

一般公共服务支出

1,610.25

1,610.25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,397.13

1,397.13

2010306

政务公开审批

1,397.13

1,397.13

20199

其他一般公共服务支出

213.11

213.11

2019999

其他一般公共服务支出

213.11

213.11

204

公共安全支出

40.23

40.23

20402

公安

40.23

40.23

2040299

其他公安支出

40.23

40.23

208

社会保障和就业支出

100.13

100.13

20805

行政事业单位养老支出

87.50

87.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.50

87.50

20807

就业补助

11.13

11.13

2080711

就业见习补贴

11.13

11.13

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

210

卫生健康支出

53.38

53.38

21011

行政事业单位医疗

53.38

53.38

2101101

行政单位医疗

28.51

28.51

2101103

公务员医疗补助

24.88

24.88

221

住房保障支出

73.80

73.80

22102

住房改革支出

73.80

73.80

2210201

住房公积金

73.80

73.80

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,877.79

1,029.47

848.32

201

一般公共服务支出

1,610.25

802.16

808.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,397.13

802.16

594.98

2010306

政务公开审批

1,397.13

802.16

594.98

20199

其他一般公共服务支出

213.11

213.11

2019999

其他一般公共服务支出

213.11

213.11

204

公共安全支出

40.23

40.23

20402

公安

40.23

40.23

2040299

其他公安支出

40.23

40.23

208

社会保障和就业支出

100.13

100.13

20805

行政事业单位养老支出

87.50

87.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.50

87.50

20807

就业补助

11.13

11.13

2080711

就业见习补贴

11.13

11.13

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

210

卫生健康支出

53.38

53.38

21011

行政事业单位医疗

53.38

53.38

2101101

行政单位医疗

28.51

28.51

2101103

公务员医疗补助

24.88

24.88

221

住房保障支出

73.80

73.80

22102

住房改革支出

73.80

73.80

2210201

住房公积金

73.80

73.80

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,877.79

一、一般公共服务支出

33

1,610.25

1,610.25

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

40.23

40.23

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

100.13

100.13

9

九、卫生健康支出

41

53.38

53.38

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

73.80

73.80

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,877.79

本年支出合计

59

1,877.79

1,877.79

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,877.79

总计

64

1,877.79

1,877.79

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,877.79

1,029.47

848.32

201

一般公共服务支出

1,610.25

802.16

808.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,397.13

802.16

594.98

2010306

政务公开审批

1,397.13

802.16

594.98

20199

其他一般公共服务支出

213.11

213.11

2019999

其他一般公共服务支出

213.11

213.11

204

公共安全支出

40.23

40.23

20402

公安

40.23

40.23

2040299

其他公安支出

40.23

40.23

208

社会保障和就业支出

100.13

100.13

20805

行政事业单位养老支出

87.50

87.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.50

87.50

20807

就业补助

11.13

11.13

2080711

就业见习补贴

11.13

11.13

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

1.50

210

卫生健康支出

53.38

53.38

21011

行政事业单位医疗

53.38

53.38

2101101

行政单位医疗

28.51

28.51

2101103

公务员医疗补助

24.88

24.88

221

住房保障支出

73.80

73.80

22102

住房改革支出

73.80

73.80

2210201

住房公积金

73.80

73.80

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

870.32

302

商品和服务支出

158.64

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

252.80

30201

  办公费

10.24

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

128.83

30202

  印刷费

0.09

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

166.46

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

18.89

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

30205

  水费

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

98.39

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.19

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

15.36

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

1.05

30211

  差旅费

36.27

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

74.13

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

8.54

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

87.20

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

0.51

30215

  会议费

0.51

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

18.28

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

60.04

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

4.45

312

对企业补助

30309

  奖励金

0.40

30229

  福利费

3.60

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

14.62

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.11

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

2.00

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

870.83

公用支出合计

158.64

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:兴国县行政审批局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

28.00

28.00

18.73

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

28.00

28.00

18.73

    1)国内接待费

7

——

——

18.73

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

135

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

920

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位兴国县行政审批局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计1877.79万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1877.79万元,比上年增加347.00万元,增长22.67%主要原因县大数据中心财务合并

本年收入的具体构成:财政拨款收入1877.79万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1877.79万元,其中本年支出合计1877.79万元,比上年增加347.00万元,增长22.67%主要原因县大数据中心财务合并;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因无结转结余

本年支出的具体构成:基本支出1029.47万元,占54.82%;项目支出848.32万元,占45.18%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1676.09万元,决算数1877.79万元,完成年初预算的112.03%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数1463.87万元,决算数1610.25万元,完成年初预算的110.00%。预决算差异主要原因:县大数据中心财务合并

)公共安全支出(类)年初预算数0.00万元,决算数40.23万元,预决算差异主要原因:县大数据中心财务合并

)社会保障和就业支出(类)年初预算数85.99万元,决算数100.13万元,完成年初预算的116.45%。预决算差异主要原因:县大数据中心财务合并

)卫生健康支出(类)年初预算数53.03万元,决算数53.38万元,完成年初预算的100.68%。预决算差异主要原因:县大数据中心财务合并

)住房保障支出(类)年初预算数73.21万元,决算数73.80万元,完成年初预算的100.81%。预决算差异主要原因:县大数据中心财务合并

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.47万元,其中:

(一)工资福利支出870.32万元,比上年增加275.32万元,增长46.27%主要原因人员增加

(二)商品和服务支出158.64万元,比上年减少408.64万元,下降72.03%,主要原因严格执行中央八项规定

(三)对个人和家庭补助支出0.51万元,比上年增加0.51万元,主要原因县大数据中心财务合并

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少360.94万元,下降100.00%,主要原因严格执行中央八项规定

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数28.00万元,决算数18.73万元,完成全年预算的66.90%决算数比上年增加5.25万元,增长38.96%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因单位无因公出国(境)人员。决算数与上年持平主要原因单位无因公出国(境)人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:单位无因公出国(境)人员

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因单位无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因单位无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数28.00万元,决算数18.73万元,完成全年预算的66.90%,主要原因严格执行中央八项规定,控制缩减公务接待费。决算数比上年增加5.25万元,增长38.96%,主要原因县大数据中心财务合并导致增加。全年国内公务接待135批,累计接待920人次,主要是:县大数据中心财务合并导致增加

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出158.64万元,决算数比上年减少769.58万元,下降82.91%,主要原因严格执行中央八项规定

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1967.35万元,其中:政府采购货物支出165.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1802.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评,共涉及资金   851.32万元,占项目支出总额的100%。其中,14个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位进驻人员考核管理费项目支出绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

进驻人员考核管理费

主管部门

兴国县行政审批局

实施单位

兴国县行政审批局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

78.72

78.72

73.619

10

93.52

7

政府预算资金

78.72

78.72

73.619

93.52

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

方便企业及群众办事,激发工作热情,提高服务意识及办事效率,保障“四最“政策落实到位

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

提高服务效率

全面

基本达成目标

20

20

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

窗口办事有责率

基本达成目标

10

10

质量指标

机构覆盖率

100%

100

10

10

时效指标

优化营商环境

全面

基本达成目标

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

方便群众企业

全面

基本达成目标

20

20

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

90

基本达成目标

10

10

总分

100

97

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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