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兴国县商务局 2022 年部门预算说明

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兴国商务局 2022 年部门预算说明

一部分兴国县商务局概况

一、部门主要职

、部门基本情况

第二部分兴国县商务局 2020 年单位预算情况说明

2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分国县商务局 2022 年单位预算表

、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

、《部门支出总表》

《财政拨款收支总表》

、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表

、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释


部分 兴国县商务局单位概况

、部门主要职责

( ) 贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项政策、法律法规、制度措施。

() 管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问

() 负责推进流通产业结构调整,实施商贸服务行业理,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式的发展。

( ) 承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任,参织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

() 促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系设,组织实施农村现代流通网络工程。

() 承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品储备管理场调控工作,负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管及所属企业的改革工作;按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资等监督管理


() 负责利用外资和引进县外资金工作,组织拟订优资环境的措施,负责重大招商活动的协调组织和重大引目的协调工作;按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项;指导全县外商投资审批工作; 全县外商投资企业的后期管理与服务工作;监督外商投业执行有关法律、法规、合同情况,为来县投资者以及县投资企业提供政策咨询和协调服务。

() 负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港 (深)招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。

(九)研究拟定全县进出 中长期发展规划和发展战略;贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建立,负动企业开拓多元化国际市场;执行国家进出口商品、加易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,导和协调加工贸易工作。

(十)执行国家、省、市对外技术贸易、出 口管制以及技术和成套设备进出口地政策,依法监督技术引进、设备进 口、家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进 口许可证件

(十一) 负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相作的责任;指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作;指导、 本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。


(十二) 贯彻执行国家对外经济合作政策、规章,制定投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期规划,归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合务和统计工作,配合有关部门做好接受和管理国际多双援助工作。负责全县人员出境就业管理。

(十三) 协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用;组织实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。

(十四) 承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项

二、部门基本情况

商务局共有预算单位 2 个,包括:兴国县商务局、兴国县招服务中心。编制人数32人,其中:行政编制 (含工勤编) 11 人、事业编制 21人。离休人员 1 人,退休人员 22人,属生活补助人员 4 人,公益性岗位两参人员 5 人。

第二部分 兴国县商务局 2022 年部门预算情况说

一、2022 年部门预算收支情况说明

() 收入预算情况

2022 年商务局收入预算总额为 11695.14 万元,较上年预算安排 (6442.84 万元) 增加 5252.3 万元,增加44.9%。变化原因主要是:企业补助预算增加及其他收入 (其他运转类项目资金) 、上年结转财政拨款的大增加。

具体为:财政拨款收入 5429.99 万元,较上年减少1012.85万元,减少15.7%。级补助收入 13 万元,增加


100%,其他收入 3696.85,增加3696.85万元,增加100%,上年结转 (结余)2555.3 万元。

(二) 支出预算情

2022 年商务局支出预算总额 11695.14 万元。较上年预算安(6442.84 万元) 增加 5252.3 万元,增加44.9%。变化原因主要是招商引资工作费、对企业补助项、成本性支出的正常增加及其他支出 (部门往来等其他运转类支出) 的大幅增加具体为:

按支出项目经济分类划分:基本支出 379.58 万元,较上年增加23.57万元,增加6.2%,其中:人员 342.8 万元、 日常公用支出 36.78 万元。项目支出预算总11315.55 万元,较上年增加:5223.55万元,增加:46%,其中招商引资工作经费 2000 万元、企业的补助 6000 万元,其他支出 (储备项目) 3315.56万元

按支出能科目划分:一般公共服务支出 3987.58 万元,较上年减少2368.43万元,减少37.2%,社会障和就业支出 50.91 万元较上年增加17.54万元,增加34%,卫生健康支出 36.07 万元,较上年增加6.37万元,增加17.6%,住房保障支出 33.7 万元,较上年增加10万元,增加29.6%。其他709.85 万元。较上年增加709.85万元,增加100%。

(三) 财政拨款支出情

2022 年商务局财政拨款支出预算 5429.99 万元,占本年支出预算额的46.4%,较上年(6442.84 万元) 减少 1012.85 万元。减少15.7%。

按支出项目经济分类划分:基本支出 379.58 万元,较上年增加23.57万元,增加6.2%,其中:人员 342.8 万元、 日常公用支出 36.78 万元。项目支出预算总5068万元,较上年增加:1024万元,增加:16.8%,其中一般公共服务支出2068万元,商业服务业等支出3000万元。

按支出能科目划分:一般公共服务支出2314.69万元,较上年增加1958.68万元,增加84.2%,社会障和就业支出45.53万元较上年增加12.16万元,增加26.7%,卫生健康支出36.07万元,较上年增加6.31万元,增加17.4%,住房保障支出 33.7 万元,较上年增加10万元,增加29.6%。商业服务业支出3000万元。较上年增加3000万元,增加100%。

() 政府性基金情况

府性基金预算拨款安排的支出。

() 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门或单位机关运行费预算 33.78 万元

2021 年预算增加 3.24  万元,增加 9.5 %。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、办公设施维修 (护) 费的增加

(六) 政府采购情

2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额3.7

其中:政府采购货物预算3.7 万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0 万元。

() 国有资产占有使用情况

2022 年 12 月 31 日、部门共有车辆0 辆、其中、一般公务用车0 辆、执法执勤用车0

2022 年部门或单位预算安排购置车辆0 辆,安排购置

单位价值 200 万元以上大型设备具体为:

(八)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的 100万元以上项目 2个,涉

及资金 8000万元,其中:

项目名称:招商引资工作经费

1、项目概述:招商引资工作经费支出

2、实施主体:兴国县商务局

3、实施周期:2022.1.1-2022.12.31

4、年度预算安排:2000万元

5、年度绩效目标:认真做好全县招商引资工作,加

速形成我县“3+N”产业发展集群,组建专业招商队,实施精准招商,在县商务局、县工信局、经开区等部门抽调表现优秀的干部,组建 12 支专业招商队、1 支北上组和 1 支洽谈组。组建县直单位和乡镇区招商队,由县直各单位与各乡镇区组成,各单位内部组建由单位主要领导为队长的招商队,实施“一把手”负责制。组建招工队,由各乡镇区抽调精干力量组成招工队伍。1.集中精力在电子信息、新材料、纺织服装、新能源及新能源配套产业、军民融合等重点产业。 2.坚持新发展理念,以新一代智能信息技术、高端装备、节能环保、


医养健康、富硒食品加工为重点。3.加强现代服务业招商,围绕高成长服务业、新型服务业等,大厦力引进现代金融、科技金融以及商贸物流等领域知名企业。

项目名称:援企稳岗补助

1、项目概述:援企稳岗补助支出

2、实施主体:兴国县商务局

3、实施周期:2022.1.1-2022.12.31

4、年度预算安排:6000万元

5、年度绩效目标:减少企业压力,支持企业做强做大, 做好政策兑现,信守招商承诺。对近年来我县招商引资政策进行梳理,尤其是经济开发区南区的电子信息项目进行了无尘车间的装修补贴,并且主动上门掌握建设进度,了解政策落实兑现情况。

2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县商务局“三公”经费一般公共预算安排 43

元。其中:

公务接待 43 万元,比上年减少 2.5 万元,主要原因

:正常缩减开支。

务用车运行维护费 0 万元,比上年增 (减) 0 万元,要原因是:无。

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主

要原因是:无计划

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要

原因是:无计划

第三部分 兴国县商务局 2022 年部门或单位预算


支预算总表

填报单位: [302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心

单位:万元


     

项目

预算

(按支出功能科目类级)

预算

、财政拨款收入

5,429.99

般公共服务支出

3,987.58

( 一) 一般公共预算收

5,429.99

会保障和就业支出

50.92

() 政府性基金预算收入

卫生健康支出

36.07

() 国有资本经营预算收入

业服务业等支出

6,877.02

、教育收费资金收入

房保障支出

33.70

、事业收入

他支出

709.85

、事业单位经营收入

、附属单位上缴收入

、上级补助收入

13.00

、其他收入

3,696.85

年收入合计

9,139.84

年支出合计

11,695.14

、使用非财政拨款结余

结转下

九、上年结转 (结余)

2,555.30

入总计

11,695.14

出总计

11,695.14


部门收入总表

[302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心

位:万元


能科目编码

能科目名称

上年结转

财政拨款

育收费资金

业收入

事业单位经

单位上缴

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

般公共预算拨款收入

政府性基金 拨款收入

国有本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

11,695.14

2,555.30

5,429.99

5,429.99

13.00

3,696.85

201

一般公共服务支

3,987.58

1,672.89

2,314.69

2,314.69

13

商贸事务

3,029.85

716.48

2,313.37

2,313.37

2011301

行政运

265.55

20.18

245.37

245.37

2011308

招商引资

960.00

960.00

960.00

2011399

其他商贸事务支出

1,804.30

696.30

1,108.00

1,108.00

99

其他一般公共服务支出

957.73

956.41

1.32

1.32

2019999

其他一般公共服务支出

957.73

956.41

1.32

1.32

208

社会保障和就业支出

50.92

5.39

45.53

45.53

05

行政事业单位养老支出

48.32

2.80

45.53

45.53

2080501

行政单位离退休

10.38

10.38

10.38

2080505

关事业单位基本养老保缴费支出

34.58

2.80

31.78

31.78

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

3.36

3.36

3.36

08

抚恤

1.49

1.49

2080801

死亡抚恤

1.49

1.49

09

退役安置

1.10

1.10

2080999

其他退役安置支出

1.10

1.10

210

卫生健康支出

36.07

36.07

36.07

11

行政事业单位医

36.07

36.07

36.07

2101101

政单位医疗

18.50

18.50

18.50

2101103

公务员医疗补助

17.57

17.57

17.57

216

商业服务业等支出

6,877.02

877.02

3,000.00

3,000.00

3,000.00

02

商业流通事务

141.59

141.59

2160201

行政运

8.00

8.00

2160250

业运行

0.09

0.09

2160299

其他商业流通事务支出

133.50

133.50

99

其他商业服务业等支出

6,735.42

735.42

3,000.00

3,000.00

3,000.00

2169999

其他商业服务业等支出

6,735.42

735.42

3,000.00

3,000.00

3,000.00

221

住房保障支

33.70

33.70

33.70

02

住房改革支

33.70

33.70

33.70

2210201

住房公积金

33.70

33.70

33.70

229

其他支出

709.85

13.00

696.85

99

其他支出

709.85

13.00

696.85

2299999

其他支出

709.85

13.00

696.85


部门支出总表

填报单位[302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心

单位:万


支出功能分类科目

本支出

目支出

目编码

目名称

**

**

1

2

3

11,695.14

379.58

11,315.55

201

般公共服务支出

3,987.58

260.00

3,727.58

13

贸事务

3,029.85

258.68

2,771.17

2011301

政运行

265.55

258.68

6.87

2011308

招商引资

960.00

960.00

2011399

其他商贸事务支出

1,804.30

1,804.30

99

他一般公共服务支出

957.73

1.32

956.41

2019999

他一般公共服务支出

957.73

1.32

956.41

208

社会保障和就业支出

50.92

49.81

1.10

05

行政事业单位养老支

48.32

48.32

2080501

政单位离退休

10.38

10.38

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

34.58

34.58

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

3.36

3.36

08

抚恤

1.49

1.49

2080801

死亡抚恤

1.49

1.49

09

退役安置

1.10

1.10

2080999

其他退役安置支出

1.10

1.10

210

生健康支出

36.07

36.07

11

政事业单位医疗

36.07

36.07

2101101

政单位医疗

18.50

18.50

2101103

务员医疗补助

17.57

17.57

216

业服务业等支出

6,877.02

6,877.02

02

业流通事务

141.59

141.59

2160201

政运行

8.00

8.00

2160250

业运行

0.09

0.09

2160299

他商业流通事务支出

133.50

133.50

99

他商业服务业等支出

6,735.42

6,735.42

2169999

他商业服务业等支出

6,735.42

6,735.42

221

住房保障支

33.70

33.70

02

住房改革支

33.70

33.70

2210201

房公积金

33.70

33.70

229

其他支出

709.85

709.85

99

其他支出

709.85

709.85

2299999

其他支出

709.85

709.85


政拨款收支总表

[302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心

位:万元


     

算数

(按支出功能科目类级)

般公共预算支出

政府性基金预算支出

有资本经营预算支出

、财政拨款收入

5,429.99

、本年支出

5,429.99

5,429.99

一般公共预算拨款收

5,429.99

般公共服务支出

2314.6941

2,314.69

府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支

45.53

45.53

有资本经营预算收入

生健康支出

36.07

36.07

业服务业等支出

3,000.00

3,000.00

房保障支出

33.70

33.70

、上年结转

、结转下年

一般公共预算拨款结

府性基金预算拨款结转

收入总计

5,429.99

支出总计

5,429.99

5,429.99



一般公共预算支出表

[302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心

单位:万元


支出功能分类科

2022年预算数

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

5,429.99

361.99

5,068.00

201

一般公共服务支出

2,314.69

246.69

2,068.00

13

商贸事务

2,313.37

245.37

2,068.00

2011301

行政运行

245.37

245.37

2011308

商引资

960.00

960.00

2011399

其他商贸事务支

1,108.00

1,108.00

99

其他一般公共服务支出

1.32

1.32

2019999

其他一般公共服务支出

1.32

1.32

208

社会保障和就业支

45.53

45.53

05

行政事业单位养老支

45.53

45.53

2080501

行政单位离退休

10.38

10.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.78

31.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.36

3.36

210

卫生健康支出

36.07

36.07

11

行政事业单位医疗

36.07

36.07


2101101

行政单位医

18.50

18.50

2101103

公务员医疗补助

17.57

17.57

216

商业服务业等支出

3,000.00

3,000.00

99

其他商业服务业等支出

3,000.00

3,000.00

2169999

其他商业服务业等支出

3,000.00

3,000.00

221

住房保障支出

33.70

33.70

02

住房改革支出

33.70

33.70

2210201

住房公积金

33.70

33.70


般公共预算基本支出表

[302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心

单位:万


出经济分类科目

2022年基本支出

科目编

科目名

员经费

用经费

**

**

1

2

3

361.99

328.21

33.78

301

工资福利支出

313.07

313.07

30101

基本工

127.27

127.27

30102

津贴补

60.77

60.77

30103

10.61

10.61

30106

伙食补助费

9.50

9.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.78

31.78

30109

业年金缴费

3.36

3.36

30110

工基本医疗保险缴费

18.50

18.50

30111

务员医疗补助缴费

17.57

17.57

30113

房公积金

33.70

33.70

302

商品和服务支出

32.78

32.78

30201

办公费

3.00

3.00

30202

印刷费

1.00

1.00

30205

水费

0.50

0.50

30206

电费

3.00

3.00

30208

暖费

0.72

0.72

30209

物业管理费

0.50

0.50

30211

旅费

4.00

4.00

30213

维修 (护) 费

0.50

0.50

30215

议费

2.00

2.00

30217

公务接待费

5.00

5.00

30226

劳务费

1.00

1.00

30239

他交通费用

9.78

9.78

30299

他商品和服务支出

1.78

1.78

303

个人和家庭的补助

15.14

15.14

30301

休费

10.38

10.38

30305

活补助

3.44

3.44

30399

对个人和家庭的补助

1.32

1.32

310

资本性支

1.00

1.00

31002

办公设备购

1.00

1.00



公共预算“三公”经费支出表

填报[302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心

单位:万


门编码

门名称

因公出国(境)

务接待费

公务用车运护费

公务用车购

**

**

1

2

5

6

7

302

国县商务局

43.00

43.00


注:若为空表,则为该部门 (单位) 无政府性基金收支

府性基金预算支出表

位:万元

出功能分类科目

2022年预算数

目编码

目名称

本支出

目支出

**

**

1

2

3


2022年部门整体支出绩效目标表

部门名

国县商务局

系人

文君

联系电话

15879772896

部门基本信息

部门所属领

直属单位包括

设职能部门

编制控制数

在职人员总数

30

其中:行政编制人数

11

事业编制人数

19

编外人数

当年预算情况 (万元)

收入预算合计

9139.84

其中:上级财政拨款

13

本级财政安排

5429.99

其他资金

3696.85

支出预算合计

9139.84

其中:人员经费

328.21

经费

33.78

目经费

8777.84

年度绩效指

级指标

级指标

三级指标

标值

出指标

数量指标

招商引资工作经费

2000

质量指标

资金使用范围合理性

效指标

预算拨付及时性

95

成本指标

不超出预算

2000

益指标

经济效益指标

对招商引资企业可持续发展的影

社会效益指标

企业满意度

95

生态效益指标

严把项目准入定性值 轻度 关,

可持续影响指标

县域经济的发展靠工业,工业项

满意度指

满意度指

得支持企业满 意度

95


目支出绩效目标表

(2022年度)

国县商务局

基本信息

项目名称

援企稳岗补助

项目编码

360732228888030001022

项目类别

年项目

资金用途

业务

开始日期:

2022-01-01

结束日期:

2022-12-31

项目负责人:

联系人:

国县商务局

联系电话:

18807976776

是否重点项目:

项目总金额:

10000

本年度预算金额:

10000

基本情况

项必要性:

减少企业压力,支持企业做强做大。

实施可行性:

做好政策兑现,信守招商承诺。对近年来我县招商引资政策进行梳理,尤其是经济开发区南区的电子信息项目进行了无尘车间的装修补贴,并且主动上门掌握建设进度,了解政策实兑现 情况。

项目实施内容:

1.无尘车间补贴,2.生产设备补贴,3.现汇进资奖励金及外贸发展资金补贴,4.企业出口补贴,5.优惠政策奖励金,6.限上商贸企业奖励金。

中长目标:

目标 1:加工贸易企业家数增加。 目标 2:加工贸易企业就业水平提升。 目标 3:加工贸易企业进出口总值增加

年度绩效目标:

援企稳岗补助10000万

立项依据

政策依据:

其他依据:

需要说明的其他问题:

年度绩效目

援企稳岗补助10000万

一级指标

二级指标

级指标

指标

出指标

数量

奖励/补贴企业

>=50家

资金使用范围合 理性

预算资金拨付及时

100%

成本

不超出预算

10000万

益指标

经济效益

带动企业就业人数增长

有增长

社会效益

对加工贸易可持续发展的影响

生态效益

确保引进项目环保达标,不造成环境污染。

可持续影响

县域经济的发展靠工业,只有企业做大做强,才能使县域经济更


四部分名词解释

一、收入科

( ) 财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

() 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

入等以外的各项收入。

() 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

取得的非财政补助收入

( 四) 上年转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

、支出科目

() 社会保障和就业支出:机关事业单位离退休人员资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。

() 卫生健康支出:反映行政事业单位基本医疗保险费支出。

() 住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

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