兴国县地方志办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县地方志办公室部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行中国地方志指导小组和县委、县政府有关地方志工作的方针、政策和指示。
(二)统筹规划、组织协调、督促指导、检查落实本县地方志工作。
(三)拟定本县地方志工作规划和编纂方案。
(四)制定本县地方志书和年鉴编纂规范、标准。
(五)负责审查验收本县地方志书和地方综合年鉴;指导编纂本县专门年鉴;负责组织编纂、审定《年鉴》。
(六)负责搜集、保存地方志文献和资料;组织、指导本县旧志整理和研究工作。
(七)组织开发利用地方志资源,积极开拓社会用志途径,组织开展地方志工作信息化建设;为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。
(八)组织开展地方志理论研究,指导地方史志学会和年鉴学会的工作。
(九)组织实施本县地方志系统干部培训和编纂人员业务培训。
(十)负责表彰和奖励在地方志工作中做出突出成绩和贡献的单位、个人和地方志优秀成果。
(十一)承办中国地方志指导小组和县委、县政府及县地方志编纂委员会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。
本部门2020年年末实有人数3人,其中在职人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计48.9 万元,其中年初结转和结余 8.73 万元,较2019年增加11.6万元,增长31 %;本年收入合计 40.1 万元,较2019年增加10.8万元,增长36 %,主要原因是:因机构改革,人员变动。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 40.1 万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 48.9 万元,其中本年支出合计 33.44万元,较2019年增加 4.84 万元,增长16.9 %,主要原因是:因机构改革,人员变动;年末结转和结余15.4 万元,较2019年增加6.67 万元,增长76.4 %,主要原因是:因机构改革,人员变动。
本年支出的具体构成为:基本支出 33.44 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 40.1 万元,决算数为 33.44万元,完成年初预算的 83.3 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 36.1万元,决算数为 30.29万元,完成年初预算的 83 %,主要原因是:在支出方面,更加厉行节约,坚决过紧日子。
社会保障和就业支出年初预算数为2万元,决算数为1.73万元,完成年初预算的86%,主要原因是:年中预算调整。
(三)卫生健康支出年初预算数为2万元,决算数为1.42万元,完成年初预算的71%,主要原因是:人员变动,医保随之变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.44 万元,其中:
(一)工资福利支出 21.69万元,较2019年增加6.9万元,增长46.7%,主要原因是:因机构改革,人员变动。
(二)商品和服务支出 9.49万元,较2019年增加0.94万元,增长10%,主要原因是:因编纂、审定《年鉴》工作费用增加。
(三)对个人和家庭补助支出 2.26万元,较2019年下降2.99万元,下降56.9%,主要原因是:在支出方面,更加厉行节约,坚决过紧日子。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 0.83 万元,完成预算的27 %,决算数较2019年增加0.83 万元,增长100 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次,主要为:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 0.83万元,完成预算的27 %,决算数较2019年增加0.83 万元,增长100 %,主要原因是:编纂、审定《年鉴》工作费用增加。决算数较年初预算数减少2.17万元,主要原因是:厉行节约,坚决过紧日子。全年国内公务接待 21 批,累计接待86 人次,其中外事接待 0 批,累计接待0 人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 9.49万元,较上年增加0.94万元,增加10.9 %,主要原因是:因编纂、审定《年鉴》工作费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位的经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(六)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。